借銀行存款 貸其他應(yīng)付款個(gè)人

老師,我們公司門票收入需要掃二維碼,但是公司對(duì)公二維碼還沒有開通,現(xiàn)在暫由個(gè)人收然后存入公戶,個(gè)人微信提現(xiàn)的時(shí)候會(huì)產(chǎn)生手續(xù)費(fèi),這個(gè)分錄怎么寫呢
一個(gè)公司注冊(cè)后,正常經(jīng)營,但是平時(shí)主要是法人的微信支付寶收款,公司對(duì)公賬戶沒有錢,稅務(wù)也是零申報(bào),這種要怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)? 申報(bào)收入的話,就是有客戶轉(zhuǎn)到公賬,開票,才會(huì)申報(bào),平時(shí)都是法人微信支付寶收款的
老師,我們是代銷汽車公司,我們收客戶的錢,第二天打給總部,打款給總部是要進(jìn)入系統(tǒng)填寫客戶的資料,再掃碼支付,不能直接公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,需要個(gè)人卡支付,所以我們用公司營業(yè)執(zhí)照申請(qǐng)微信收付款,綁定的是我的個(gè)人卡,請(qǐng)問個(gè)人卡的微信手續(xù)費(fèi)怎么能稅前列支。謝謝你,回答詳細(xì)一些,謝謝你
老師,老板有3個(gè)單位,平時(shí)付水電費(fèi),電話費(fèi),都是一個(gè)辦公人員付支付寶或2微信付款,拿發(fā)票來報(bào)銷,是支付寶轉(zhuǎn)她個(gè)人,報(bào)銷單都寫在一起,走的私賬,做賬的時(shí)候才分開?,F(xiàn)在如果想三個(gè)單位分開,那這錢該怎么付,第一,二兩家單位沒這個(gè)員工名單,可以通過對(duì)公賬戶打款給她嗎?
公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),主營汽修保養(yǎng)等,平時(shí)購買配件的成本都是老板從個(gè)人微信或信用卡就直接支付了,沒有對(duì)公轉(zhuǎn)賬,還有工資是對(duì)公賬戶發(fā)的,但賬戶不夠錢發(fā)放工資時(shí),老板又從其他個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬進(jìn)對(duì)公戶,以上財(cái)務(wù)做賬都是掛法人其他應(yīng)付款下,年底了現(xiàn)在要怎么沖平其他應(yīng)付款這個(gè)科目?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?


假設(shè)是給這個(gè)人代理記賬,是這樣嗎? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款個(gè)人 借:其他應(yīng)付款個(gè)人 貸:主營業(yè)務(wù)收入-代理記賬 財(cái)稅費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
對(duì),沒錯(cuò),是這么做的。