您好, 這個計入招待費

老師,購買的煙酒茶土特產(chǎn)送給客戶,用作業(yè)務(wù)招待費,因為金額超過稅前扣除比例,可以計入職工福利費嗎?如果計入職工福利費,會計實務(wù)上需要職工領(lǐng)取簽字嗎
老師,您好,送客戶的化妝品記入業(yè)務(wù)招待費還是廣告宣傳費呀
老師好!買煙酒送客戶,陪客戶請客吃飯,是做什么費用,職工福利費和業(yè)務(wù)招待費怎么抵扣所得稅,專用發(fā)票可以抵扣進項嗎
老師,公司買的日常招待客戶的茶葉,入福利費,還是辦公費合適?
老師你好!請問門店買來做活動送客戶的禮品,是做在銷售費用-業(yè)務(wù)招待費還是做在銷售費用-廣告宣傳費比較合適呢?沒有特殊的門店標志
電動三輪車最低折舊年限幾年?
你好,老師,軟件上記賬憑證做到9月。為什么10月的科目余額表還有數(shù)據(jù)呢?
為什么app老師閃退?。堪姹疽咽亲钚掳姹?。
老師住宿費開成個人名字能報銷嗎?
阿里巴巴國際站平臺上報收入,匯率取哪一天?
庫存商品賬面少,實際庫存多,如果被查到,需要怎么補稅?
老師請問小規(guī)模納稅人開專票后要繳納幾個點的稅
老師,咱們平時買的調(diào)料,蔬菜,米面屬于什么類別,稅率是一樣的嗎
這個月進材料100萬,產(chǎn)生稅金九萬,然后銷售額80萬,然后產(chǎn)生銷項稅7.2萬,然后銷售80萬的貨物,主營業(yè)務(wù)成本就73.6萬,有26.4萬的那個桂料是沒有用的,但是當月抵扣增值稅的時候整整100萬的產(chǎn)業(yè)的增值稅9萬全部抵扣完了,那么,在利潤表里面是按全部抵扣增值稅的相應(yīng)進項材料100萬來出成本還是按照實際上銷售80萬所產(chǎn)生的實際成本,73.6萬來入到主營業(yè)務(wù)成本里呢?這個過程中的賬務(wù)處理是怎樣?
老師好,假如我在10月份還是小規(guī)模納稅人開了一張發(fā)票出去,但是我在11月變成一般納稅人,同樣11月我才有進項進來,11月這張發(fā)票可以開專票嗎
不能轉(zhuǎn)變一下嘛
肯定不行,是什么就按什么哦