您好,對(duì)的,月底的話是需要轉(zhuǎn)的
求開出承兌匯票付貨款的過(guò)程。全部會(huì)計(jì)分錄!謝謝老師
結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照哪個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的呀
個(gè)人能代開銷售貨物專票嗎
請(qǐng)教老師,建筑勞務(wù)公司,小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,年底有已發(fā)放的工人工資預(yù)留在了生產(chǎn)成本科目,未結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,因?yàn)橛袆趧?wù)分包尾款未收到,且未開票給對(duì)方,這種情況的話,所得稅匯算清繳‘工資薪金支出’賬載金額、實(shí)際發(fā)生金額、稅收金額三者有差異嗎?
老師,評(píng)審費(fèi)評(píng)標(biāo)費(fèi),按什么品名開具發(fā)票
老師,從銀行貸款用于還房貸怎么做賬
最執(zhí)照尚未年審說(shuō)的是工商嗎?
老師 我是建筑公司 我做賬是是否可以暫估成本 在什么時(shí)候可以暫估成本
老師,匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷表,資產(chǎn)原值填寫內(nèi)容,是今年有折舊的資產(chǎn)嗎,還是今年新采購(gòu)的資產(chǎn)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工免抵退稅核銷后需要做什么
未交增值稅在借方,那我的分錄,借,留抵稅額,貸,未交增值稅
對(duì),貸方是未交增值稅
老師 我要調(diào)整科目,借,預(yù)收:貸銀行。截圖這個(gè)分錄,原材料和生產(chǎn)成本都沖掉,則么做分錄啊
除非你做庫(kù)存商品,借方
這個(gè)截圖比較全
嗯對(duì),是做庫(kù)存商品的
不大明白????
分錄咋做啊
借 庫(kù)存商品? 貸 生產(chǎn)成本? 原材料
老師 我弄錯(cuò)了,借方是預(yù)付不是預(yù)收,要是預(yù)付,想要沖掉生產(chǎn)成本和原材,分錄怎么做呢
預(yù)付再去沖銷生產(chǎn)成本?這個(gè)不可能吧
就上剛才的截圖,我想把生產(chǎn)成本和原材沖掉,最后是借,預(yù)付 貸, 銀行
借 預(yù)付 貸 生產(chǎn)成本,這樣