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老師,這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)在借方,月底是不是要把這個(gè)轉(zhuǎn)到留抵稅額

2024-05-29 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-29 15:20

您好,對(duì)的,月底的話是需要轉(zhuǎn)的

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快賬用戶8742 追問(wèn) 2024-05-29 15:23

未交增值稅在借方,那我的分錄,借,留抵稅額,貸,未交增值稅

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齊紅老師 解答 2024-05-29 15:23

對(duì),貸方是未交增值稅

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快賬用戶8742 追問(wèn) 2024-05-29 15:47

老師 我要調(diào)整科目,借,預(yù)收:貸銀行。截圖這個(gè)分錄,原材料和生產(chǎn)成本都沖掉,則么做分錄啊

老師  我要調(diào)整科目,借,預(yù)收:貸銀行。截圖這個(gè)分錄,原材料和生產(chǎn)成本都沖掉,則么做分錄啊
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齊紅老師 解答 2024-05-29 15:48

除非你做庫(kù)存商品,借方

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快賬用戶8742 追問(wèn) 2024-05-29 15:48

這個(gè)截圖比較全

這個(gè)截圖比較全
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齊紅老師 解答 2024-05-29 15:49

嗯對(duì),是做庫(kù)存商品的

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快賬用戶8742 追問(wèn) 2024-05-29 15:50

不大明白????

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快賬用戶8742 追問(wèn) 2024-05-29 15:51

分錄咋做啊

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齊紅老師 解答 2024-05-29 15:53

借 庫(kù)存商品? 貸 生產(chǎn)成本? 原材料

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快賬用戶8742 追問(wèn) 2024-05-29 15:59

老師 我弄錯(cuò)了,借方是預(yù)付不是預(yù)收,要是預(yù)付,想要沖掉生產(chǎn)成本和原材,分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-05-29 16:00

預(yù)付再去沖銷生產(chǎn)成本?這個(gè)不可能吧

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快賬用戶8742 追問(wèn) 2024-05-29 16:03

就上剛才的截圖,我想把生產(chǎn)成本和原材沖掉,最后是借,預(yù)付 貸, 銀行

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齊紅老師 解答 2024-05-29 16:04

借 預(yù)付 貸 生產(chǎn)成本,這樣

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