借銀行存款 16660 貸預(yù)收賬款16660 借預(yù)收賬款16660 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16660
老師,4月1號(hào)開(kāi)始小規(guī)模納稅人開(kāi)票免征增值稅,那我們開(kāi)票的時(shí)候稅率應(yīng)該選擇什么?是選0還是免稅字樣呢
我們是小規(guī)模納稅人,1月發(fā)貨做了分錄但未開(kāi)發(fā)票: 借:應(yīng)收賬款10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900 應(yīng)交增值稅100 發(fā)票等到5月客戶(hù)匯款后再來(lái)給他們,應(yīng)該怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是小規(guī)模納稅人,4月有幾筆金額很小無(wú)票收入,應(yīng)該怎么做分錄呢?4月之后不是免增值稅了嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人自4月1號(hào)起免征增值稅,公司是小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售貨物開(kāi)出發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?
1月買(mǎi)的固定資產(chǎn),1月支付了貨款,1月到貨,2月對(duì)方開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),1月我們是小規(guī)模納稅人,2月我們是一般納稅人
老師,一個(gè)商貿(mào)公司是不是可以投資一個(gè)餐飲管理有限公司???
老師,我們跟客戶(hù)簽訂了采購(gòu)合同,但是因?yàn)榭蛻?hù)原因,我們實(shí)際發(fā)貨與合同不符,客戶(hù)打款是按實(shí)際發(fā)貨金額打款,當(dāng)時(shí)發(fā)票是按合同金額開(kāi)具的,這樣我們應(yīng)該怎么處理比較合適
老師,現(xiàn)在公司注銷(xiāo), 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷(xiāo)戶(hù)轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷(xiāo)戶(hù)的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
老師,現(xiàn)在公司注銷(xiāo), 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷(xiāo)戶(hù)轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷(xiāo)戶(hù)的時(shí)候,賬面有什么要注意的。
老師好,社保滯納金計(jì)入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)了,應(yīng)該借記應(yīng)收賬款-B,實(shí)際寫(xiě)成了應(yīng)收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷(xiāo)售免稅鮮活蛋肉,供應(yīng)商把免稅發(fā)票開(kāi)成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正??鄢龁??
每筆支出都有手續(xù)費(fèi),但是銀行給我開(kāi)票的時(shí)候是開(kāi)在一起的,這個(gè)發(fā)票我應(yīng)該附在哪個(gè)憑證后面啊,還是支出的時(shí)候不做手續(xù)費(fèi),銀行發(fā)票來(lái)了再做。怎么做比較好
老師您好,我是糧油公司新入職會(huì)計(jì),我不太會(huì)開(kāi)發(fā)票,不理解發(fā)票和銷(xiāo)售之間的這個(gè)邏輯 假如我公司賣(mài)給客戶(hù)10袋面粉,每袋79,那一共應(yīng)收是790,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候不管是專(zhuān)票還是普票都需要把含稅打開(kāi)嗎?然后含稅金額輸入790,開(kāi)發(fā)票出來(lái)以后稅自動(dòng)就會(huì)算好,價(jià)稅合計(jì)一共是790對(duì)嗎?
老師 經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤(rùn)?
專(zhuān)用發(fā)票,不用價(jià)稅分離嗎
需要,只是我不知道你的稅率就沒(méi)有分開(kāi)。
是1%稅率,分錄怎么寫(xiě)呢
借預(yù)收賬款16660 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16495.05 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅164.95
在哪里查看已開(kāi)的發(fā)票呢,
就是在你自己的開(kāi)票系統(tǒng)里面查詢(xún)的。
電子稅務(wù)局里面嗎
你要是在電子稅務(wù)局開(kāi)票的話,就是在這里面查詢(xún)。
但是查了沒(méi)有,是不是就是不在這里面呢
如果沒(méi)有的話,那就是說(shuō)明你可能是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。
如果你開(kāi)了發(fā)票是能查詢(xún)到的。
恩,找到了,是數(shù)電發(fā)票,
好的,好的,找到了就成
還有,我看原來(lái)財(cái)務(wù)掛的科目貸是應(yīng)收賬款, 沒(méi)有放預(yù)收
那他就有可能是沒(méi)有啟用預(yù)收賬款這個(gè)科目。
有影響嗎,這樣,預(yù)收科目有其他的公司,
沒(méi)有影響用應(yīng)收賬款科目也可以
那分錄我是分開(kāi)兩個(gè)憑證做嗎,一個(gè)里面只有銀行回單,一個(gè)是開(kāi)出發(fā)票的時(shí)候做收入,不能放一個(gè)憑證里面吧
對(duì),所以這還是需要分開(kāi)做的。