借管理費用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
你好老師,因為我們是代理記賬公司,客戶給的單子是社保單位承擔759.76,個人承擔180.98,實際發(fā)到員工卡里的工資是4967;對于這個業(yè)務(wù),計提工資時如何計提,發(fā)放工資時又如何做賬,按實際到卡的工資和社保是否應(yīng)該繳納個稅,個稅如何做賬,又怎么計算呢,謝謝老師
老師別人證書掛我們公司,只交社保個人部分也是我們承擔,不發(fā)工資。計提和繳納的分錄應(yīng)該怎么做
老師別人證書掛我們公司,只交社保個人部分也是我們承擔,不發(fā)工資。計提和繳納的分錄應(yīng)該怎么做
老師晚上好,請問我們公司入職了新人的社保在本公司繳納,但是沒有發(fā)工資,不申報個稅,單位繳納社保以及個人部分如何做賬務(wù)處理?匯算清繳的時候如何處理?
老師,您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,老板就把社保個人承擔部分全部公司承擔了,我的是60%繳納,老板是100%繳納,老板工資是6000,我是發(fā)到手3000,像這種做賬分錄如何做呢
老師,想把負債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤分配未分配利潤調(diào)高嗎?
計提社保:借:管理費用-社保費 10000 其他應(yīng)收款-個人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進項稅,沒有銷項稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請問工廠的高堆車,換了四個輪子,花了1100元,是車間用的,這個輪子費用,應(yīng)該放在哪個科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤收入之類的不是真實的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時候,是不是需要金額比57657小就可以了。因為是好幾筆外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認壞賬。計入營業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
第一個月工資42089 五險一金扣除680.08 第二個月41007 第三個月38884 第四個月 42453 第五個月 39021五險一金扣除680.08沒有其他費用扣除 問每個月交多少個稅
老師就是我的基本戶信息打印紙一般是哪里來的
個人負擔的社保做工資,企業(yè)負擔的社保作社保。申報個稅的時候填寫個人負擔的社保那一部分