同學(xué)你好 是普票還是專票呢
老師,18年的房租一直掛著預(yù)付賬款的賬,發(fā)票是18年的,會(huì)計(jì)一直沒有把預(yù)付賬款房租給抵消掉,現(xiàn)在做了下邊的分錄 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用房租 貸:預(yù)付賬款—房租 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用房租 請(qǐng)問這筆年度匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增嗎
老師你好,我想請(qǐng)教下,我2021年的賬已經(jīng)結(jié)了,報(bào)表啥的都出了,不想再反結(jié)賬調(diào)整了,但是2021年還有一些費(fèi)用和成本是沒有支付過的,有些發(fā)票已經(jīng)開了準(zhǔn)備在22年1月份支付,還有些發(fā)票還沒開,那請(qǐng)問我這個(gè)第四季度的企業(yè)所得稅季報(bào)可以把這些費(fèi)用和成本都加進(jìn)去么?那我22年的憑證要如何做呢,做以年度損益調(diào)整么?那發(fā)票沒開的稅不知道的,要怎么計(jì)算呢?
老師,您好,請(qǐng)問一下我們?nèi)ツ旮敦浛?,?dāng)時(shí)做賬做的預(yù)付賬款,對(duì)方去年就已經(jīng)開了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒入賬,這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費(fèi)用嗎?還是要調(diào)整以前年度損益
老師你好,公司是一般納稅人,2021年因做錯(cuò)一筆業(yè)務(wù),生產(chǎn)成本沒有進(jìn)行所得稅納稅調(diào)整,請(qǐng)問在2022年現(xiàn)在調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是賬表都調(diào)整, 具體應(yīng)該怎么操作呢?我們的人員工資沒有勞務(wù)發(fā)票,所以得進(jìn)行納稅調(diào)整,當(dāng)事人不懂,先行發(fā)現(xiàn)了想做更正調(diào)整,不知道是調(diào)整報(bào)表賬務(wù)進(jìn)行處理還是通過以前年度損益調(diào)整
老師,我是建筑勞務(wù)公司,去年有幾筆勞務(wù)費(fèi)一直掛賬預(yù)付賬款,沒有發(fā)票也就沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在想把結(jié)轉(zhuǎn)到成本,要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎,具體怎么做分錄
初始投資成本是非貨幣資產(chǎn)的,初始投資成本小于公允價(jià)值的不是計(jì)入營業(yè)外收入對(duì)嗎
老師這個(gè)題分錄分開怎么寫?人家說了變更日計(jì)稅基礎(chǔ)與原來賬面,相同。原來賬面是7000吧?這個(gè)題咋做分錄呢分開寫分錄的話。我上去就選擇的2000
你好,老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題:股東是以實(shí)物為注冊(cè)資金,那么實(shí)物購買的時(shí)候需要開票嗎?
請(qǐng)問下我的報(bào)關(guān)單和我的進(jìn)項(xiàng)不一致,報(bào)關(guān)單是2個(gè)規(guī)格,單價(jià)一樣,數(shù)量是總的,進(jìn)項(xiàng)是2個(gè)單價(jià),數(shù)量是分開的,那這樣我要怎么開出口發(fā)票?
公司主要做調(diào)查的,市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品是假貨,就購買了,沒有發(fā)票,只有收據(jù),請(qǐng)問怎么做賬
老師,我是點(diǎn)擊金馬商貿(mào)練習(xí),怎么進(jìn)來一直是興隆經(jīng)貿(mào)呀
老師,我們是制造生產(chǎn)企業(yè)有在各大電商平臺(tái)銷售自家的貨品,是一般納稅人。每個(gè)月在電商平臺(tái)產(chǎn)生的京豆或天貓積分,平臺(tái)要求我們開現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給他們,但是我們營業(yè)執(zhí)照上沒有現(xiàn)代服務(wù),請(qǐng)問這可以開的嗎?
請(qǐng)問首次出口退稅要單證齊全,指的是哪些資料?
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在辦理營業(yè)執(zhí)照也可以網(wǎng)上辦理嗎?不用線下跑動(dòng)了?
請(qǐng)問我們平臺(tái)有沒有納稅申報(bào)實(shí)操相關(guān)的課程?
是加工費(fèi)的專票
借以前年度損益調(diào)整 借進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款
以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目又怎樣沖平呢?加工費(fèi)是不是必須要計(jì)成本才能正常入賬加工費(fèi)?
借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 是在當(dāng)月就做嗎?
是的 和上面我給你的分錄一塊做