現(xiàn)在應(yīng)該都 是網(wǎng)上操作吧,以網(wǎng)上為準(zhǔn)
這個(gè)是合伙企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅匯算清繳要填 的表,只有一個(gè)個(gè)人所得稅那我就填下那數(shù)據(jù)就好了對(duì)嗎?
老師 請(qǐng)問我注銷小規(guī)模公司 賬上還有負(fù)債但是不需要還了 那么我在注銷清算企業(yè)所得稅申報(bào)里面有負(fù)債清償損益明細(xì)表里面直接將負(fù)債部分金額填進(jìn)去就會(huì)產(chǎn)生應(yīng)補(bǔ)所得稅額,那么我把稅款補(bǔ)交就可以了 那么在補(bǔ)交完以后還需要做賬不呢?就是清算交完稅后還要將負(fù)債部分結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入平帳不呢?還是先平帳再做清算申報(bào)呢?
,我今天那個(gè)稅我有點(diǎn)搞不清楚,那個(gè)他是預(yù)繳的,預(yù)繳的我已經(jīng)報(bào)了,然后那一個(gè)主報(bào)表主報(bào)表里面的他說是填附表四和主表的28碼,我附表填了首付款的計(jì)稅依據(jù),然后他的主表里面33呢,和34呢,就成了負(fù)數(shù),負(fù)首付款的那個(gè),我是不是搞錯(cuò)呀。這個(gè)附表四,填了首付款,主表都33、34都成負(fù)數(shù)了
是的,不用匯算清繳,那平時(shí)沒有公司代扣代繳的話,不超過12萬(wàn)就不用匯算清繳,那就不用繳納個(gè)稅了嗎?
請(qǐng)問老師,注銷公司報(bào)表是賬面的報(bào)表還是申報(bào)的報(bào)表,因?yàn)閰R算清繳后有調(diào)增的費(fèi)用,那么利潤(rùn)就不一樣了
你好老師殘保金我們員工不到30人可以免征嗎
銷項(xiàng)的價(jià)格低于進(jìn)項(xiàng)價(jià)格有風(fēng)險(xiǎn)嗎
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目是用 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 還是用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額好一些
A 為什么不能通過sppi測(cè)試?
我們是建筑總包方,承攬的學(xué)校維修修繕工程,收到門廳維修修繕工程發(fā)票,我這個(gè)應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理
你好,專管員最近要我們辦理24年匯算清繳的退稅事宜,最開始是讓我們最好不退,問我們問什么虧損,看了我們的取票率很高,我說本來(lái)這兩年沒項(xiàng)目,項(xiàng)目都是掛靠的,讓我回來(lái)查有沒有多確認(rèn)成本的調(diào)出來(lái),先給我辦退稅,后面說還申報(bào)表多少交點(diǎn),我們是23年報(bào)虧140萬(wàn),24年報(bào)虧60萬(wàn),我查了其中是有個(gè)別項(xiàng)目收取,成本不匹配,但只有幾十萬(wàn),還有一個(gè)是固定資產(chǎn)折舊的23年有個(gè)127萬(wàn),我想把這個(gè)調(diào)出來(lái),那一部分是從公司零幾年追遡下來(lái)的,前任會(huì)計(jì)22年補(bǔ)折舊了,但是報(bào)表填錯(cuò)了,被前專管員指正過,我想著折舊了突然不折會(huì)出問題,
老師,如果公司想上市 ,前期有安監(jiān)局的罰款和對(duì)離職人員的補(bǔ)償,這些可以體現(xiàn)在賬上嗎?
老師你好,這個(gè)題為什么還要乘以6年的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)0.5645
老師,您好,什么是反向收購(gòu)?
A公司100%控股B公司,B公司的每月收入除掉每月所有開支剩下的賬戶上面的錢轉(zhuǎn)入A公司里面,這樣行嗎?
就是在電子稅務(wù)局注銷呢呀。補(bǔ)申報(bào)所有的稅呢么。
帶不出來(lái)那個(gè)企業(yè)清算吧
所以以電子稅務(wù)局顯示為準(zhǔn)
不會(huì),就別回答我的問題了
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