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老師,老板旗下的一個公司不給我們付水電費(fèi),我們一直處于墊付的狀態(tài),導(dǎo)致收入成本不勾稽,我想請問一下啊這部分差額應(yīng)該計在什么科目呢?物業(yè)公司代墊水電費(fèi),實(shí)質(zhì)是轉(zhuǎn)售性質(zhì)

2024-05-28 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-28 10:00

對方?jīng)]有付錢給你,你們就要做收入,無票收入,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。然后,你支付出去的對應(yīng)的這一部分屬于成本。

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快賬用戶1500 追問 2024-05-28 10:02

會計處理是什么呢?我們之前一直是按代收水電費(fèi)記賬的,現(xiàn)在想調(diào)整到轉(zhuǎn)售,找不到這塊兒差額記賬到哪里來

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齊紅老師 解答 2024-05-28 10:03

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。

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對方?jīng)]有付錢給你,你們就要做收入,無票收入,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。然后,你支付出去的對應(yīng)的這一部分屬于成本。
2024-05-28
1.收到的水電費(fèi),借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 2.都是全部做收入 水費(fèi)可以差額交增值稅
2020-11-27
公司屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)為免退稅,國外客戶與公司結(jié)算貨款,公司負(fù)責(zé)聯(lián)系貨代公司并代墊海運(yùn)費(fèi)等貨代費(fèi)用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對于增值稅,根據(jù)中國稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費(fèi)用的收入繳納增值稅。不過,如果公司能夠取得稅務(wù)部門認(rèn)定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來說,公司需要向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門申請出口免稅證明,并在申報增值稅時進(jìn)行備案。 對于所得稅,公司需要按照中國稅法規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。具體來說,公司需要將利潤表中的利潤總額減去稅法規(guī)定的可扣除項目金額,計算出應(yīng)納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計算得出應(yīng)交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問題,需要看公司的具體業(yè)務(wù)情況和稅務(wù)部門的認(rèn)定結(jié)果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報增值稅免稅備案,則只需要按照實(shí)際代墊的貨代費(fèi)用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實(shí)際收到的國外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。
2023-12-15
您好,這個是采購那部分,可以作為工程施工的,然后水電這部分,可以直接做成本
2023-09-15
1 這個做其他業(yè)務(wù)收入這個對應(yīng)這個支付做其他業(yè)務(wù)成本這樣,2 這個可以做成本這個,3 這個殘值率現(xiàn)在沒有要求,你可以不設(shè)置,折舊費(fèi)做成本,
2021-01-26
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