你好,沒問題,可以這么做的。
老師,比如說發(fā)票開一萬,員工墊了8000報銷,剩下的2000私人轉(zhuǎn)給他了,我這邊做賬可以直接8000銀行存款2000其其他應(yīng)付吧,相當(dāng)于這2000老板先個人付了
公司老板交社保但是不發(fā)老板工資,外賬我們做了一個工資,比如 借:管理費用—工資 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬 2000 借:應(yīng)付職工薪酬 2000 貸:其他應(yīng)收款——社保 500 其他應(yīng)付款——老板 1500 然后這個其他應(yīng)付款一直不發(fā),我們也有內(nèi)賬,當(dāng)公對私轉(zhuǎn)賬的時候做成還款,借其他應(yīng)付款;非公戶的支出取得發(fā)票做進(jìn)費用做成借款,貸其他應(yīng)付款,這樣的操作可以么?老板個稅按2000申報,因為老板的工資增加的管理費用2000元算不算虛增費用?
老師,我公司有職工誤轉(zhuǎn)了2000元進(jìn)入公司賬戶,已全額退回,另產(chǎn)生了3元的轉(zhuǎn)款手續(xù)費,請問我如下分錄正確嗎? 收到時:借:銀行存款2000,貸:其他應(yīng)付款2000 退回時:借:其他應(yīng)付款2000,貸:銀行存款2000 請問3元的手續(xù)費如何處理呀,謝謝老師
老師你好,別人給我們銀行公戶打款一筆,完后我們領(lǐng)導(dǎo)給退了, 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)收款款 老板 意思是老板直接退的,這樣做可以嗎老師,內(nèi)賬
老師,從對公轉(zhuǎn)出2000元錢,直接轉(zhuǎn)給個人,后面他拿汽油票來報銷可以的哈,這個可以先做其他應(yīng)收款-XX 貸銀行存款
老師好,公司清算時名下的固定資產(chǎn)怎么處理
主營業(yè)務(wù)收入100元,主營業(yè)務(wù)成本80元,開具增值稅銷項票100元,收到增值稅進(jìn)項票80元,銷售費用2元,管理費用1元,財務(wù)費用0元,13%的稅率,增值稅稅負(fù)率1%,所得稅稅負(fù)率千分之一,小微企業(yè),請問利潤怎么計算,需要計算過程,謝謝
老師請教一下 公司給離職員工免費繳納了一個月的公積金1190元和社保3077元 在零工資的情況下 請問計提和發(fā)放憑證應(yīng)該怎么做 謝謝
公司賬面上欠股東的錢,注銷前怎么處理
高新技術(shù)企業(yè),純軟件公司增值稅可以加計扣除5%嗎?如果沒有進(jìn)項發(fā)票,是不是就享受不了,在哪里可以申請
領(lǐng)料領(lǐng)多了怎么調(diào)整,導(dǎo)致原材料余額為貸方,具體怎么調(diào)整舉例說明一下
工商年報資產(chǎn)總額保留兩位還是六位?
老師好,公司注銷以后公戶剩余的錢打給誰
老師好,領(lǐng)導(dǎo)的市內(nèi)交通費可以直接走公司報銷稅前扣除嗎
老師,六月份稅務(wù)稽查,查出2月有進(jìn)項發(fā)票不合規(guī),讓做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出在2月,這個需要怎么做會計分錄呢
謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評