超過(guò)的全額繳納的 增值稅不一樣, 一般納稅人一般計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,按照這個(gè)來(lái)交, 小規(guī)模的季度30萬(wàn)普通發(fā)票可以免增值稅。增值稅稅率也不一樣,小規(guī)模的是1%或者是5%。
老師,小規(guī)模納稅人是超過(guò)30萬(wàn)繳稅,那么請(qǐng)問(wèn)超過(guò)30萬(wàn)是全額納稅還是超過(guò)部分納稅?
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn),按全額還是超出部分繳納稅費(fèi)
老師,我公司小規(guī)模納稅人,季度要開(kāi)34.8萬(wàn)發(fā)票,是超過(guò)30萬(wàn)的部分繳稅還是34.8萬(wàn)全額繳稅
小規(guī)模季度超過(guò)30萬(wàn),是超出30萬(wàn)的部分全額納稅,還是加上30萬(wàn)全部都要繳稅
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人季度收入超過(guò)30萬(wàn),是超過(guò)的部分按照1%繳納增值稅呢?還是全部按照1%繳納增值稅呢?
老師,我們買(mǎi)車的時(shí)候,對(duì)方多開(kāi)了十幾元發(fā)票,那10幾元我可以不付嗎
請(qǐng)問(wèn)如果確認(rèn)發(fā)票,防止對(duì)方惡意紅沖
老師,餐飲后廚盤(pán)點(diǎn)應(yīng)該怎么做?比如想看一下是否有浪費(fèi)情況
老師好!企業(yè)在20與21享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,政策優(yōu)惠期可以延長(zhǎng)到什么時(shí)間段,謝謝!
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人給公司代開(kāi)發(fā)票后,稅務(wù)局要求個(gè)人匯算,自己怎么操作?
老師:報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí),成本與第4季度成本不一樣,要先更正申報(bào)第4季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元,后來(lái)對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn),2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎?我們公司這個(gè)可能沒(méi)辦法稅前扣除,對(duì)方公司沒(méi)有注銷,企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表怎么填寫(xiě)呢?
訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、受理費(fèi)公告費(fèi)需要什么資料作為憑證支出附件做賬
你好,老師,商品維修人工費(fèi)怎么算,有公式嗎
企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票和企業(yè)庫(kù)存商品有什么關(guān)聯(lián)?進(jìn)項(xiàng)票里的商品明細(xì) 和庫(kù)存商品不應(yīng)該是相等的嗎?
老師新成立企業(yè)如何選擇做小規(guī)模還是一般納稅人
銷售額不高的情況下,你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不多。選擇小規(guī)模。
你可以自己拿出一個(gè)銷售額來(lái)算一下能取得的發(fā)票,銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額和小規(guī)模繳納的增值稅對(duì)比。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。