你好, 計(jì)提工資總額: ? ? 借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用—職工薪酬—工資 ? ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提公司承擔(dān)社保: ? ??借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用—社保 ? ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬—單位承擔(dān)社保部分 計(jì)提公司承擔(dān)公積金: ? ? 借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用—公積金 ? ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬—單位承擔(dān)部分公積金 發(fā)放工資: ? ? 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 ? ? ? ?貸:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ?其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款—個(gè)人承擔(dān)社保 ? ? ? ? ? ???其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款—個(gè)人承擔(dān)公積金 ? ? ? ? ? ?? 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納社保: ? ? 借:應(yīng)付職工薪酬—單位承擔(dān)社保部分 ? ? ??? ? 其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款—個(gè)人承擔(dān)社保 ? ? ? ?貸:銀行存款 繳納公積金: ? ? 借:應(yīng)付職工薪酬—單位承擔(dān)部分公積金 ? ? ??? ??其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款—個(gè)人承擔(dān)公積金 ? ? ? ?貸:銀行存款 繳納個(gè)稅: ? ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 ? ? ? ?貸:銀行存款
老師,我想問(wèn)下社保的分錄怎么做的,交的時(shí)候(公司、個(gè)人),還有就是計(jì)提員工工資的時(shí)候,怎么做的啊,因?yàn)橛?jì)提工資的時(shí)候要把個(gè)人的社??鄣?/p>
老師,我在會(huì)計(jì)問(wèn)中看到關(guān)于工資、社保、公積金還有個(gè)稅的計(jì)提分錄是這樣的,請(qǐng)問(wèn):①這個(gè)是不是先計(jì)提,后發(fā)工資,再交社保、個(gè)稅、公積金的分錄 ②“上月計(jì)提之后,下月先交社保、個(gè)稅、公積金,后發(fā)工資 和“上月計(jì)提之后,下月先發(fā)工資,后交社保、個(gè)稅、公積金”的分錄是不一樣的?如果不一樣,分錄分別是什么?謝謝
老師我們到現(xiàn)在還沒(méi)有發(fā)工資過(guò),但員工社保一直交著,怎么做會(huì)計(jì)分錄實(shí)際上這個(gè)人有工資,平時(shí)工資計(jì)提了社保沒(méi)有計(jì)提過(guò)
請(qǐng)問(wèn) 一個(gè)工資 實(shí)際發(fā)放的到手工資是6000元 社保交1800元 (社保個(gè)人承擔(dān)600,公司承擔(dān)1200) 交個(gè)稅是100元 完整的會(huì)計(jì)分錄怎么做 從計(jì)提工資到交稅 該人員是管理人員
公司交社保的會(huì)計(jì)分錄: 1.計(jì)提工資時(shí)會(huì)計(jì)分錄 2.發(fā)放工資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 3.計(jì)提社保時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 4.繳納社保的會(huì)計(jì)分錄 注: 公司交社保員工應(yīng)交部分 怎么在分錄中提現(xiàn)
老師,小規(guī)模納稅人生鮮超市這個(gè)月才開(kāi)業(yè),都是零售散戶(hù)。沒(méi)有開(kāi)票,報(bào)稅直接做無(wú)票收入嗎
老師,公司籌建期時(shí),老板借給公司資金都超過(guò)注冊(cè)資本100萬(wàn)了。如果銀行賬戶(hù)(公戶(hù))開(kāi)好,直接吧100萬(wàn)轉(zhuǎn)入實(shí)收資本里嗎?分錄:借:銀行存款100萬(wàn) 貸:實(shí)收資本 100萬(wàn) 這樣嗎? 前面掛的,其他應(yīng)收款-老板 這個(gè)怎么沖
公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬(wàn)進(jìn)貨,錢(qián)沒(méi)有進(jìn)入對(duì)公賬號(hào),有私號(hào)轉(zhuǎn)入供貨商賬戶(hù),這100萬(wàn)注冊(cè)資金嗎?做賬時(shí)是否也記在實(shí)收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開(kāi)3點(diǎn)專(zhuān)票,我們給別人5點(diǎn),單價(jià)是230,用一般規(guī)模開(kāi)13點(diǎn)專(zhuān)票,給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種,單價(jià)260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報(bào)銷(xiāo)有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫(xiě)上其他應(yīng)付款a嗎?因?yàn)檫€要報(bào)個(gè)稅
和客戶(hù)以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫(xiě)的FOB,費(fèi)用一欄都沒(méi)有填寫(xiě),但是我司支付了516元的進(jìn)倉(cāng)費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)的正確嗎
老師,做賣(mài)汽車(chē)的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷(xiāo)售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,2025年9月公司開(kāi)始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒(méi)有給員工繳納過(guò)社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣(mài)車(chē)的錢(qián)誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?