你好,先報年度財務(wù)報表再做匯算清繳。注意無票的費用需要調(diào)增等,一項項核對。
老師您好 企業(yè)所得稅匯算清繳需要先報財務(wù)報表再報所得稅匯算清繳表嗎?為什么
所得稅匯算清繳的表和年度財務(wù)報表應(yīng)該先報哪一個?有什么聯(lián)系嗎
匯算清繳的時候我要調(diào)整稅金及附加的金額。但是匯算清繳要先報財務(wù)報表的。那么匯算清繳時先上傳的財務(wù)報表是按我調(diào)好稅金及附加后的財報報送,還是直接先按原始的財報(22年12月的申報數(shù)字)報送呢?
電子稅務(wù)局年度匯算清繳,是先填交年度《稅費申報》,還是先填交年度《財務(wù)報表》?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳申報,是先把年報的財務(wù)報表申報了之后再申報所得稅匯算清繳申報,還是先申報所得稅匯算清繳后再申報年報財務(wù)報表,2023年有些費用需要納稅調(diào)增,要怎么處理呢?
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個股東,總注冊資金20萬,各認繳出資10萬,都未實繳,近期季度報表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會不會不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
我看網(wǎng)上很多人說,先匯算,然后如果要補稅,還會影響報表,就要先匯算再年度財務(wù)報表。
而且我看財務(wù)報表還是6月底才截止呢?
你好,不需要哦 匯算清繳調(diào)整項目不需要修改年度財務(wù)報表