你好,你修改年報(bào)的話,你的增值稅能修改了嗎?
老師,公司5年前有一筆640萬的預(yù)收賬款,財(cái)務(wù)沒有開過票,也沒結(jié)轉(zhuǎn)到收入里,對(duì)方公司還注銷了,現(xiàn)在要是報(bào)未開票收入結(jié)轉(zhuǎn)收入可以嗎?會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師你好,我公司有一筆2021年12月的預(yù)收款未開票收入500萬,現(xiàn)在要做賬,如果現(xiàn)在做到當(dāng)月,借預(yù)收貸以前年度損益調(diào)整,那我的成本怎么做呢?是做到哪里去產(chǎn)成品下到哪個(gè)月,有點(diǎn)不太懂,因?yàn)閳?bào)表稅務(wù)局要求改2021年12月的報(bào)表,只是賬做到這個(gè)月
老師,從代理記賬接回來賬,去年有未開發(fā)票的幾百萬沒有確認(rèn)收入,還有幾百萬成本票沒有記成本,都是記的往來,這個(gè)我怎么調(diào)整一下呢,是做以前年度損益調(diào)整,然后匯算清繳補(bǔ)稅,還是直接做23年的收入成本
老師您好,我公司想做小微,但去年資產(chǎn)總額有六千多萬,經(jīng)查賬發(fā)現(xiàn)是因?yàn)槿ツ暌咽湛钗撮_票掛了幾千萬,有部分已付款未收到票也掛了幾千萬,導(dǎo)致資產(chǎn)虛高,前面的會(huì)計(jì)既沒有做無票收入,也沒有暫估成本,這種能在做匯算清繳時(shí)調(diào)表嘛?
老師好,公司賣的二手車當(dāng)時(shí)沒有做帳什么都沒弄, 現(xiàn)在自查要做帳,必須做到去年賣車的那個(gè)時(shí)間去更正報(bào)表做未開票收入申報(bào)稅金,不能做到現(xiàn)在2月份里嗎
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
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機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
年報(bào)增值稅申報(bào)表改不了
不是的,我的意思是去年的增值稅能不能修改。如果修改不了的話,那你只收入只能做到今年。
修改不來了,不能修改
那就只能坐到今年 沒得選擇