你好 借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
員工買一些辦公的東西,他私人付了款, 然后拿了一些票,其中有專票和普通發(fā)票和收據(jù), 我從公司把這些錢轉(zhuǎn)給他私人,可以做為費(fèi)用來(lái)報(bào)銷?
老師,員工預(yù)支款5000購(gòu)買辦公用品,回來(lái)拿著票再報(bào)銷時(shí)花多了100,發(fā)票是5100,怎么做賬編分錄
老師,買辦公用品員工墊付的錢,并取得了發(fā)票來(lái)報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)我直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬。分錄,管理費(fèi)用~辦公費(fèi) 貸銀行可以嗎? 還是借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)付款~張三 借:其他應(yīng)付款張三 貸銀行過(guò)渡一下其他應(yīng)付款好呢?
老師好!員工墊資買辦公用品拿票來(lái)報(bào)銷,公戶轉(zhuǎn)私戶,這種分錄怎么寫?借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 還是可以一個(gè)步驟,借:管理費(fèi)用 貸銀行存款?
老師 我想問(wèn)下員工自己墊付買的辦公用品,然后直接買回來(lái)拿著發(fā)票來(lái)報(bào)銷了。我做分錄還用走下其他應(yīng)付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費(fèi)用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應(yīng)該這樣做 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-*** 借:其他應(yīng)付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金
從租和從價(jià)的房產(chǎn)稅分別是多久申報(bào)一次?
個(gè)稅申報(bào)時(shí)間和電子稅務(wù)局申報(bào)到期日是一致的嗎
現(xiàn)在,如果公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資本是20萬(wàn)的話,是必須多長(zhǎng)時(shí)間讓股東轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)這個(gè)錢嗎?還是怎么弄?
增值稅申報(bào)延期22號(hào),購(gòu)銷合同印花稅也是延期的嗎
請(qǐng)問(wèn)給員工交了社保,必須從公帳給員工發(fā)工資嗎?
24年6月出售了一個(gè)二手車,6月前計(jì)提了折舊,后面就沒有,這個(gè)匯算清繳表格怎么填寫,飛機(jī)火車以外的運(yùn)輸工具資產(chǎn)原值還要填這個(gè)二手車嗎?
老師下午好,請(qǐng)問(wèn) 土地復(fù)墾項(xiàng)目,人材機(jī)比例是多少呢
老師,印花稅的計(jì)稅金額是不含稅的進(jìn)項(xiàng)金額加不含稅的銷項(xiàng)金額之和嗎,比如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不含稅金額是1000,不含稅的銷項(xiàng)金額是2000,那是按照3000乘以印花稅的稅率嗎
老師,園林修剪稅率按9還是6
匯算清繳時(shí),固定資產(chǎn)原值是用期末數(shù),還是期初數(shù)?
這樣是嗎
你好,是的,是這樣的