這些都不是印花稅的憑證范圍
老師,我們公司近期會跟一家美國供應商簽訂一份技術服務合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計稅基礎,那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個大的框架協議,之后等供應商每完成一個階段的服務,我們驗收好服務再收到供應商發(fā)票,再按發(fā)票金額支付,每次支付都會配上當次階段服務的小合同(相當于框架協議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協議需要注意什么?是不是框架協議一定不能涉及合同 金額?不能體現金額數據?請操作過的老師幫忙解答,謝謝!
這兩種合同是否屬于技術服務合同,需要交印花稅嗎?1.簽訂網絡接入服務協議(接入光纖),2.Boss直聘服務合同(通過網上平臺招聘員工)
請問老師。與合作方簽訂了框架協議,約定了各種業(yè)務的不同費用標準。以后每一筆合作業(yè)務,根據框架協議后附的費用標準付費。請問。每一次業(yè)務需要付之前的框架協議,繳納印花稅嗎?還是只走發(fā)票報銷流程即可?謝謝
請問老師,單位餐廳,因為餐廳用的是文化保護房屋。目前只是在原到期合同的基礎上,補簽了一個協議,請問老師這份協議大致規(guī)定按照原來合同的價格繼續(xù)續(xù)租,請問老師需要繳納印花稅嗎?
老師,我整理了一下關于物業(yè)公司繳納印花稅,哪些是不繳納印花稅的。能否幫忙下面合同是不是都是不需要繳納印花稅的,謝謝 如:物業(yè)服務合同、裝修服務協議、會計代理或咨詢合同、審計合同、法律代理或咨詢合同、稅務代理或咨詢合同、安保服務合同、日常清潔綠化合同、消殺合同、管理及專業(yè)知識培訓、團隊拓展合同、員工勞動合同、居間服務合同、生活垃圾清運、建筑垃圾清運、客滿調查合同、水箱清洗合同等。
內賬年末要做什么工作或者報表
老師這個預付賬款原來貸方有余額10000元,后來拿發(fā)票報銷后之前會計做了把預付做成貸方余額這個分錄正確嗎
老師公司法人做股權變更還用寫什么分錄嗎
老師公司的法人股權變更有利潤交個稅,股息紅利所得,在哪交個稅,直接在稅務局交嗎
老師,請問這套全盤賬會計有包括餐飲行業(yè)的嗎
老師你好,請問設備安裝調試服務費是開幾個點的稅率呀?
項目上 租的甲方的房子,不給開發(fā)票,我們自己改造了衛(wèi)生間,開了10萬的建筑服務工程服務發(fā)票,衛(wèi)生間改造費,這個發(fā)票,怎么做賬合適。
老師你好非貨幣交換在什么情況下需要減去金融資產按比例分配
老師這個分錄正確嗎,之前應收130多萬,后面又多還了200多多萬,現在應收賬款變成負數,資產負債也是負數之前會計這樣做分錄合理嗎
課件:出口額22600,轉內銷,不含稅收入是2W,如圖,之前了解到的是:不含稅收入是22600元,哪個是正確的?)