您好,這個(gè)的話,增值稅大概1個(gè)點(diǎn),所得稅1.2%
老師,建材商貿(mào)公司目前的增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率大概是多少?
老師,商貿(mào)企業(yè)一般納稅人年稅負(fù)率控制在多少?如何i計(jì)算增值稅年稅負(fù)率?
你好老師,我們公司是收購(gòu)高粱小麥的商貿(mào)企業(yè),請(qǐng)問(wèn)增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率控制在多少比較安全,公司是一般納稅人
商貿(mào)企業(yè),一般納稅人,增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別控制在多少?
商貿(mào)企業(yè)一般納稅人增值稅稅負(fù)和所得稅一般控制在多少合適
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級(jí)財(cái)管,從現(xiàn)在開(kāi)始還來(lái)得及嗎,聽(tīng)課好像沒(méi)時(shí)間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開(kāi)了200萬(wàn)發(fā)票,200萬(wàn)之前已經(jīng)490萬(wàn)了,超500萬(wàn)了,開(kāi)的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開(kāi)票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
如果收入1000萬(wàn),增值稅需要交10萬(wàn),所得稅交6000?不對(duì)吧
這個(gè)很正常啊,收入1000萬(wàn)10萬(wàn)的增值都是少的了
所得稅6000太少了吧
所得稅是1.2%,算錯(cuò)了吧,10000000*1.2%/10000=12? 12萬(wàn)
根據(jù)所得稅稅負(fù)率1.2得出來(lái)的不是所得額嗎120000在乘以0.25*0.2才是所得稅嗎6000.是我計(jì)算的不對(duì)嗎
不對(duì)哈,稅負(fù)率,是實(shí)際繳納的稅款,除以收入,這個(gè)意思
那意思是1000萬(wàn)乘以0.01=10萬(wàn)增值稅,所得稅是1000萬(wàn)*0.012=12萬(wàn)是所得稅,也就是需要交所得稅12萬(wàn),增值稅10萬(wàn),對(duì)吧
嗯對(duì),大概這個(gè)比例是沒(méi)啥問(wèn)題的