,這個(gè)在罰沒(méi)資金里面。
老師,我正在填企業(yè)所得稅匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)繳納的滯納金應(yīng)該填哪里
老師,我給客戶賠償?shù)倪`約金,企業(yè)所得稅匯算時(shí),在一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中應(yīng)在哪一欄填寫(xiě)
老師,匯算清繳時(shí)候,我2021年有補(bǔ)繳2019年的企業(yè)所得稅,附加稅,增值稅 以及有滯納金,我是不是要填寫(xiě)在納稅調(diào)增表提現(xiàn),我寫(xiě)在七支付滯納金以及違約金,就跳出這個(gè)
稅收滯納金在填寫(xiě)企業(yè)所得稅一般企業(yè)成本支出明細(xì)表時(shí)應(yīng)該填在營(yíng)業(yè)外支出哪行?
所得稅匯算清繳 當(dāng)年度有稅收滯納金3283元。 請(qǐng)問(wèn)在填寫(xiě)一般企業(yè)成本支出明細(xì)表(A102010)中營(yíng)業(yè)外支出明細(xì)項(xiàng)時(shí): 是填寫(xiě)在罰沒(méi)支出項(xiàng)目中還是其他項(xiàng)目中
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類(lèi)的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師你好!在A102010表中罰沒(méi)支出填寫(xiě)的話,在A105000表中稅收滯納金、加收利息那項(xiàng)對(duì)應(yīng)填寫(xiě),那么申報(bào)時(shí)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)提示“A105000表中罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失"調(diào)整金額為0.這種情況是否有問(wèn)題呢?
你好!其實(shí)你要做,是2個(gè)表都要寫(xiě)的
實(shí)際上是稅收滯納金,如果在A102010表填寫(xiě)在罰沒(méi)支出欄次的話,那么在A105000也要在罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失欄次填寫(xiě)嗎?還是在稅收滯納金、加收利息欄次填寫(xiě)呢?
你好,在稅收滯納金、加收利息欄次填寫(xiě)
那么申報(bào)時(shí)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)提示“A105000表中罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失"調(diào)整金額為0.這種情況是否有問(wèn)題呢?
你好,你把你的表截圖來(lái)看一下。
麻煩老師幫忙看看,謝謝
你的成本支出表里面的23行是哪一些業(yè)務(wù)的金額?
23行稅收滯納金、社保滯納金,其中稅收滯納金16802.68元,社保滯納金7871.87元可以稅前扣除不用調(diào)增。
你好!你填寫(xiě)的沒(méi)問(wèn)題。 不過(guò)你其他營(yíng)業(yè)外支出是什么支出
那么有風(fēng)險(xiǎn)提示也沒(méi)有問(wèn)題嗎?其他的營(yíng)業(yè)外支出是違約金之類(lèi)的
你好!她只是提示你。 你確認(rèn)一下就行