借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入/其他收益
老師,進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減發(fā)生時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減 貸 其他收益 那實(shí)際抵減加計(jì)抵減時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師 加計(jì)抵減的分錄這樣做對(duì)嗎 ?第一步計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減 貸:營(yíng)業(yè)外收入 -加計(jì)抵減 第二步轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減
老師,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減抵減的會(huì)計(jì)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減 貸:其他收益嗎?
加計(jì)抵減如何做賬,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益
加計(jì)抵減稅額 當(dāng)月產(chǎn)生入賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 當(dāng)稅費(fèi)抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 是這樣做分錄嗎?
ERP結(jié)賬預(yù)收賬款自動(dòng)做了匯差調(diào)整,手工做什么憑證回沖
租賃稅是由什么稅組成的?
老師,我公司對(duì)外投資收益需要上企業(yè)所得稅嗎?
2000塊錢的租金需要繳納多少塊錢的租賃稅?是怎么計(jì)算出來的?老師
老師,合同內(nèi)容是個(gè)人給公司提供“市場(chǎng)信息收集、項(xiàng)目溝通及安裝工作的協(xié)助及經(jīng)紀(jì)服務(wù)”。代開發(fā)票內(nèi)容是咨詢還是市場(chǎng)推廣還是其他什么呢?代開稅務(wù)局是必須是這家企業(yè)所在地還是其他稅務(wù)局也可以呢?他是促進(jìn)了床墊銷售的達(dá)成服務(wù)??h里的公司,市區(qū)稅務(wù)局代開也可以吧,畢竟實(shí)現(xiàn)銷售在市區(qū),服務(wù)在市區(qū)
請(qǐng)問老師,員工拿來自己名字的飛機(jī)票是電子普通發(fā)票,可以報(bào)銷嗎
老師增資還需要公示嗎
個(gè)人從國外捐贈(zèng)一批書籍到公司 產(chǎn)生的關(guān)稅一系列稅要怎么做賬呢 小規(guī)模納稅人
公司公戶有錢,為了讓公轉(zhuǎn)私合法,現(xiàn)在用公戶買了車,再把車以贈(zèng)送名義過戶給員工,員工再賣出去。這樣是不是也可以。
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,在什么時(shí)候扣除進(jìn)項(xiàng),和加計(jì)扣除
但是應(yīng)交稅費(fèi)加計(jì)抵減那一項(xiàng)是負(fù)數(shù)咋整
這個(gè)就這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)
這個(gè)咋結(jié)轉(zhuǎn),能說一下分錄嗎
因?yàn)槲沂怯媒鸬?,這個(gè)是不是需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)才可以啊
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
可以補(bǔ)一個(gè)分錄就借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除嗎
沒問題,你這么做也可以。