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Q

去年已付款,并做帳為應付款。但發(fā)票收到后會計未入帳。所以一直掛著應付的借方。我現(xiàn)在把發(fā)票入帳,請問分錄怎么寫?

2024-05-22 18:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-22 18:44

你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的分錄是 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款

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快賬用戶2933 追問 2024-05-22 18:45

數(shù)怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-05-22 18:46

你好,需要知道發(fā)票信息,才知道分錄的具體數(shù)字

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快賬用戶2933 追問 2024-05-22 18:46

得沖掉去年的應付嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-22 18:46

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶2933 追問 2024-05-22 18:49

制造業(yè)企業(yè),從生產(chǎn)到最后結轉怎么做分錄,數(shù)字怎么做,具體說一下

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齊紅老師 解答 2024-05-22 18:51

你好,你都沒有提供數(shù)據(jù),無法寫數(shù)字啊 生產(chǎn)領用,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料 發(fā)生制造費用,借:制造費用,貸:應付職工薪酬等科目 分配,借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用 完工,借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 對外銷售結轉成本,借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品

你好,你都沒有提供數(shù)據(jù),無法寫數(shù)字啊
生產(chǎn)領用,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料
發(fā)生制造費用,借:制造費用,貸:應付職工薪酬等科目
分配,借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用
完工,借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本
對外銷售結轉成本,借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品
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快賬用戶2933 追問 2024-05-22 18:51

舉例說明一下

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齊紅老師 解答 2024-05-22 18:53

你好,你都沒有提供數(shù)據(jù),無法寫數(shù)字的。 生產(chǎn)領用,借:生產(chǎn)成本 10000,貸:原材料10000 發(fā)生制造費用,借:制造費用 2000,貸:應付職工薪酬等科目 2000 分配,借:生產(chǎn)成本?2000,貸:制造費用?2000 完工,借:庫存商品 12000,貸:生產(chǎn)成本 12000 對外銷售結轉成本,借:主營業(yè)務成本 12000?,?貸:庫存商品?12000 (是你一定要我舉例,我就隨便給個數(shù)字了)

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快賬用戶2933 追問 2024-05-22 19:18

生產(chǎn)成本數(shù)怎么來的

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齊紅老師 解答 2024-05-22 19:18

你好,就是生產(chǎn)領用的材料和分配的制造費用金額 (我這個是隨意舉例的數(shù)據(jù))

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快賬用戶2933 追問 2024-05-22 19:22

怎么分配的

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齊紅老師 解答 2024-05-22 19:22

你好,沒有統(tǒng)一規(guī)定。 比如工資,可以按工時比例計算分配?

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你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的分錄是 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款
2024-05-22
你好 借應付賬款 貸現(xiàn)金?
2021-03-03
你好,借以前年度損益調整,貸 應付賬款,借未分配利潤,貸以前年度損益調整
2021-06-24
你好 ;? ? ?那這個 固定資產(chǎn) 是好久收到的; 因為這個要判斷下好久開始折舊處理 。 你原來 預付款是掛的? 什么賬 。我看看你之前掛了那些科目了?
2021-10-22
去年如果沒有做賬的話,在今年收到的匯算清交之前,借以前年度損益調整貸銀行存款,這個是去年的。 今年的借預付賬款,貸銀行存款,然后按月分攤,借管理費用貸預付賬款。
2022-02-20
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