你好對(duì)的 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)專票,暫不認(rèn)證不抵扣,要怎么做賬?是做到待抵扣還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不是一般納稅人輔導(dǎo)期用的科目嗎,平??梢杂眠@個(gè)科目入賬不?
公司是新成立不到一年的技術(shù)設(shè)計(jì)公司,一般納稅人,目前基本沒(méi)有收入,費(fèi)用很多,取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅今年是不是可以不用認(rèn)證,等明年收入多的時(shí)候再認(rèn)證抵扣,目前做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 明年認(rèn)證抵扣時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人,收到專用發(fā)票后還沒(méi)來(lái)得及認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,是記入到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目,還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目?
老師 一般納稅人就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬沒(méi)有抵扣的發(fā)票怎么做 是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2023年12月,計(jì)提了2024年1月才開(kāi)具出來(lái)的發(fā)票,直接進(jìn)入各項(xiàng)費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅掛在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。 2024年1月,處理的時(shí)候是直接發(fā)票認(rèn)證后,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?還是需要紅沖掉2023年12月的計(jì)提,2024年1月重新在做分錄
請(qǐng)問(wèn)下我們外賬會(huì)計(jì)做的存貨產(chǎn)成品期末余額為0,這個(gè)是不是不正常呀?我們是工廠制造業(yè),還要上報(bào)統(tǒng)計(jì)局那邊
請(qǐng)問(wèn)老師居民企業(yè)跟居民企業(yè)的分紅,需要投資一年以上嗎?還是只有上市公司才有這個(gè)要求?
加油費(fèi),車(chē)輛費(fèi)用能不能算員工交通差旅費(fèi)?
我們公司服務(wù)行業(yè),主要開(kāi)推廣費(fèi)咨詢費(fèi)調(diào)研費(fèi),收到的廣告費(fèi)能計(jì)入成本嗎?
老師,在哪里查看公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照是吊銷(xiāo)的
4月份分錄 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷保險(xiǎn)8082.4 應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-應(yīng)收醫(yī)???地方醫(yī)保175793.85 正常應(yīng)該是 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷保險(xiǎn)8098.4 應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療-應(yīng)收醫(yī)保-地方醫(yī)保175777.85 我5月份調(diào)整,調(diào)整后的分錄和金額分別是什么
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的公司如果2023年11月份通過(guò)的,是三年后必須做高新復(fù)審嗎?如果不做,會(huì)有什么問(wèn)題呢?
股東會(huì)沒(méi)有提前15天通知,而是提前5天通知,可以嗎
老師,您好??!500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除在企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候在資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表填報(bào)了,然后要做相應(yīng)的賬務(wù)處理嗎?
畫(huà)冊(cè)畫(huà)圖計(jì)入什么科目?
是這樣嘛 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額待認(rèn)證
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,他是二級(jí)科目。
哦哦,直接設(shè)二級(jí)科目, 也不需要設(shè)待抵扣這個(gè)科目嗎
是的對(duì)的是的對(duì)的。
等到2024年抵扣,正常把這個(gè)待認(rèn)證科目沖了,也是不需要再設(shè)什么科目了嗎 2024年是不是應(yīng)該把待認(rèn)證轉(zhuǎn)成已認(rèn)證?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
老師,為什么要設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證在二級(jí)科目,不是在應(yīng)交增值稅下面的三級(jí)科目呢
好,因?yàn)檫@個(gè)是沒(méi)有認(rèn)真的規(guī)定呀。
因?yàn)檫@個(gè)是沒(méi)有認(rèn)證的規(guī)定,就是這么做。