你好,因?yàn)檫@個車船稅它是代收代付的,他不需要開發(fā)票。這個不屬于他的收。
老師,你好,公司的車輛交保險費(fèi),付了4677.66元,保險公司開了張專票,但專票上的不含稅金額是4073.27,稅244.39,合計4317.66元,備注代收車船稅360元,這360元無發(fā)票,如何作賬?
2020年1月11日,湘中公司開出現(xiàn)金支票,購入汽車一輛,收到增值稅專用發(fā)票一張,注明不含稅價款為200000元,增值稅稅額為26000元;購買車輛商業(yè)保險費(fèi)6000元,繳納交強(qiáng)險1000元,保險公司代收車船稅500元,購買印花稅票1元-張。根據(jù)涉稅原始資料正確計算該公司應(yīng)納的車輛購置稅并進(jìn)行相應(yīng)會計處理。
老師你好,我司名下的車輛,本期支付商業(yè)車輛保險費(fèi)7115.74元,交強(qiáng)險保險費(fèi)900元,保險公司代收車船稅360元,總合計我司對公戶支付8375.74元。我司收到發(fā)票金額是8015.74元保險費(fèi)發(fā)票,但備注欄備注了已代收360車船稅。老師我想問下,這要怎么做會計分錄呢?
老師,申請支付的這筆車輛保險費(fèi)只是7124.28,那這張保險費(fèi)發(fā)票備注欄上的代收車船稅390元,需要一起做賬嗎?這個車船稅390元是包含在申請支付保險費(fèi)7124.28這筆金額里面的嗎?
老師,公司有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是汽車的保險費(fèi),4.3號銀行付了保險費(fèi)5000元,4.23收到專票一張,價稅合計3500元,發(fā)票備注欄上標(biāo)著:車船稅1500元,相關(guān)會計分錄分別怎么做
每個月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
如何做會計分錄?
借稅金及附加貸、應(yīng)交稅費(fèi)車船稅 借、應(yīng)交稅費(fèi)車船稅貸銀行存款
先計提嗎老師,車船稅每年都交嗎?
你好對的 每年都要交