你好,之前的申報表不需要更正的。
我們2020年第四季度盈利,預(yù)繳了166元所得稅,整年虧損,匯算清繳后,稅務(wù)局說不退稅,讓自己調(diào)整匯算表,請問需要怎么調(diào)呀
你好。老師,請問第一二季度虧損第三季度彌補一二季度虧損后盈利預(yù)交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預(yù)繳的所得稅是在匯算清繳后申請退稅嗎?
請問老師,2022年第四季度的所得稅申報例如利潤是虧損-6萬,申報后發(fā)現(xiàn)有些未入賬成本,實際利潤是虧損5萬,到2023年5月匯算清繳時我按實際的虧損5萬申報可以嗎?就是四季度的財務(wù)報表和匯算清繳的財務(wù)報表不一致有沒有關(guān)系?。?/p>
老師,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)第四季度的企業(yè)所得稅申報錯誤了,但是已經(jīng)扣款了,電子稅務(wù)局已經(jīng)更正不了,需要去稅局大廳更正嗎?匯算清繳倒是正確了
老師好,做23年企業(yè)所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)23年第四季度企業(yè)所得稅申報錯誤,請問現(xiàn)在能再電子稅務(wù)局更正申報嗎?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您尾號4574賬戶09月30日14:14向喜馬拉雅付費精品完成微信支付交易人民幣-49.00,余額515.51。怎么會發(fā)生這個扣費
老師,支付的裝修費用,發(fā)票也開來了,是直接銀行支付,還是先掛應(yīng)付賬款,再用銀行存款支付?如果直接用銀行支付,就查不到這個公司的往來
老師,公司賠償款給員工 需要掛 應(yīng)付職工薪酬嗎?
當月取得的進項票,次月在電子稅務(wù)局里報稅,為什么找不到,這個票據(jù)是專票呀,是要在稅務(wù)局里能勾選認證的專票才能抵扣嗎?
我們是電商一件代發(fā),我們客戶下單,供應(yīng)商給我們發(fā)貨,我們給客戶開商品的發(fā)票,運費有供應(yīng)商包郵發(fā)貨和客戶支付郵費發(fā)貨兩種模式,這兩種我們公司運費賬務(wù)要怎么體現(xiàn)
經(jīng)濟性質(zhì)是有限責任公司,注冊資本100萬,股東是自熱人股東,做受益所有人備案可以免申報嗎?
鐵路電子客票,購買方名稱寫成員工自己名字了,不能抵扣,可以入公司費用嗎?
老師,小規(guī)模一季度沒達到30萬,但需要開專票給客戶,這專票的稅點是不是就要格外交稅的?
老師,有個單位給我們開發(fā)票,之前他們經(jīng)營范圍沒有建材銷售,但是發(fā)票給我們開了建材,現(xiàn)在他變更經(jīng)營范圍了增加了建材銷售,之前開的建材發(fā)票能用嗎老師?是普票不是專票
老師:10月的進項,10月申報9月能抵扣增值稅嘛?
我直接匯算清繳申請退稅就可以嗎
另外聽說如果申請退稅,稅務(wù)局會查賬,會有這種情況嗎
對,你直接申請退稅就可以。
至于是否會查賬就得看你們當?shù)氐囊罅恕?