您好,我們如果按開票來確認收入和交增值稅的話就延期交稅了,因為貨權轉移函確是100%,我們要就確認100%收入 有稅務風險
我想咨詢一個問題:就是我公司和另外兩家公司共同注資成立一家合資公司,因前期合資公司未注冊完成,發(fā)生的業(yè)務由我公司代為支付資金,涉及到合同及開票的業(yè)務也以我公司名義操作,現(xiàn)存在收到對方發(fā)票款及開具出去的發(fā)票款項都未結清,但領導要求我公司把相關債權債務全部移交合資公司,由他們自己處理,這樣的業(yè)務我們應該有什么資料來做財務轉移支撐?需要怎樣完善財務手續(xù)?
老師,12月庫存商品買貨的發(fā)票沒收到,但是賣貨的發(fā)票我們開給了客戶,因此我做了暫估庫存商品入賬,暫估這部門沒結轉成本,然后有結存,財物軟件里的結存價格是移動加權法算出來的,我看了下它包含了暫估這部分的庫存,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我除了紅沖暫估的應付賬款,我還需要做什么分錄嗎?
老師,你好!我們公司是做機械設備的,生產周期在半年以上,主要業(yè)務就是按照客戶的要求進行機械設備的組裝,項目需要什么材料就采購什么,工人們在客戶那里進行組裝,根本不會有存貨,請問老師,月末怎么結轉成本呢?問題二:我們與客戶簽訂合同時會收到30%的定金,我的分錄:借:銀行存款 貸:預收款,項目進行到70%時,客戶結算在70%的項目款,請問老師此時收入確認分錄該怎么做呢?謝謝!
你好老師,我們公司之前進貨都開了進項,然后存貨也入了賬,但是后面銷售的時候客戶都不要票,然后外賬也沒做無票收入,日積月累導致存貨賬上比實際多了五六千萬,現(xiàn)在想讓賬實相符,應該怎么操作呢?您剛才回復說讓結轉成本,具體怎么做呢,這是幾年累計下來的。我每次問完問題,繼續(xù)問的時候總提示系統(tǒng)繁忙,只能重新提問了。麻煩老師給說下怎么結轉成本,謝謝了
老師,我們公司銷售貨物的,當月貨發(fā)出去了,但是對方沒讓開發(fā)票,我們這個月銷項多,也就沒給客戶開票,次月才進行開票,那本月要不要確認收入,結轉成本。如果確認收入,那增值稅怎么寫,做未開票收入嗎?還是說當月不確認收入,可是新收入準則,不是說商品控制權轉移,就要確認收入嗎?老師,幫忙解答下,謝謝
老師好,想要一份代收代付協(xié)議
您好老師,我們是物業(yè)公司,水費采用簡易計稅,那我們自用那部分的進項稅額可以用于抵扣嗎
之前認證扺扣了酒水發(fā)票進項稅,稅務要調整,怎么處理? 就是在增值稅申報填轉出嗎?憑證怎么做?
請問演藝費開票時屬于哪些項目,稅率是多少呢
老師,月末,用友軟件中銷項稅247181.53,進項稅1731823.79,結轉增值稅的分錄怎么做
老師好,財務算錯了工資有必要給員工說嗎,已經把算錯的補發(fā)了
后續(xù)每個月支付融資租賃費怎么做賬
小企業(yè)會計準則,23年記錯了一筆賬,分錄:借預付賬款2555,貸管理費用2555。2024年調整了錯誤,借:管理費用2555 貸預付賬款2555。23年匯算清繳沒調減,24年匯算清繳沒調增,正確處理辦法是什么樣的
請問信用信息公示中個體戶營業(yè)額或營業(yè)收入按開票金額寫嘛?基本信息中資金數(shù)額怎么寫?
老師,你好 六月份個稅是申報幾月份得工資表數(shù)據(jù)呀
那這樣的對于我們來說,在當期申報的增值稅的時候就要把剩余比例(100%貨權-當期結算比例)當做未開票收入進行增值稅申報;且也要把剩余比例確認收入,是這個意思嗎?
您好,是的,是這個意思
如果我們發(fā)出的貨權轉移函也是按照結算比例,那這個稅務風險就能解釋過去
您好,是的,這個可以的哦,