你好,稍等我給你找一下的。

老師,我們單位收到一張稅務(wù)代開的普通發(fā)票,應(yīng)稅勞務(wù)名稱是自來水主管道維修,備注里寫著按次未達(dá)起征點,免稅,個人所得稅依法由支付方代扣代繳。這個意思就是我需要把他的個稅先扣下,然后把這個人的信息錄到我們單位個稅系統(tǒng)里,是這樣操作嗎?我想問一下老師,這個扣下的金額怎么算呢?
老師你好,公司可以在自然人電子稅務(wù)局里代員工作個稅匯算清繳嗎?如果員工有在兩單位拿工資?是一個單位以綜合所得,另一單位作勞務(wù)報酬所得匯算?還是把兩處工資加在一起作工資薪金綜合所得匯算?在系統(tǒng)里具體怎么操作?請老師詳細(xì)解答,急。謝謝老師。
老師您好:我這邊在扣繳端更新刪除員工近1年的收入申報信息,5月11號申請的,現(xiàn)在員工已經(jīng)做離職處理。個人所得稅App已經(jīng)更新最新收入,稅務(wù)局系統(tǒng)也沒有員工申報收入信息了,但是網(wǎng)頁自然人電子稅務(wù)局仍有,已經(jīng)過去12天了,我去稅務(wù)局,稅務(wù)局也不知道怎么辦,我打400客服,客戶反饋他們不負(fù)責(zé)更新。我現(xiàn)在怎么辦,在線求解答。
老師您好,剛剛追問不了。我的情況是扣繳端已經(jīng)刪除員工近1年的收入信息了,個人所得稅App也已經(jīng)更新我刪除后的信息了,目前個人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務(wù)局仍然顯示修改刪除之前的申報信息,因為員工要辦一個業(yè)務(wù),需要自然人電子稅務(wù)局沒有申報收入信息,這邊自然人電子稅務(wù)局還顯示之前的收入。我也去稅務(wù)局了,稅務(wù)局也表示手機(jī)端和網(wǎng)頁端是否同步他們管不了,自然人電子稅務(wù)局400電話我也打了,他們也說沒辦法?,F(xiàn)在已經(jīng)過去12天了,我不知道怎么操作才能讓網(wǎng)頁版自然人電子稅務(wù)局和手機(jī)App申報信息同步。稅務(wù)局系統(tǒng)查我們單位,也是沒有這個員工申報信息了。
老師,我們有一個公司就老板一人在內(nèi),沒有員工,老板自己不開工資,以前幾個月個得稅申報收入為零。這個月登錄個得稅系統(tǒng)提示如下,我繼續(xù)收入0申報嗎? 提示:針對存在異議申訴屬實,但仍需為其辦理扣繳申報的納稅人,扣繳單位需在(人員信息采集)-(更多操作)-(扣繳申報確認(rèn))中發(fā)起確認(rèn)邀請,并通知納稅人在個人所得稅APP或者自然人電子稅務(wù)局WEB確認(rèn)同意后方可辦理。
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
被授權(quán)的人員通過掃碼或輸入賬號密碼登錄自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁端,地址:https://etax.chinatax.gov.cn/。 圖片 2.登錄后,點擊【單位辦稅】,選擇要辦理集中申報的企業(yè),點擊左側(cè)【集中申報】進(jìn)入集中申報業(yè)務(wù)辦理頁面。 三、報表填報 填寫申報表共三種方式: ?1.名單生成報表:通過導(dǎo)入人員名單模板的方式自動生成報表。 ?2.文件生成報表:通過填寫導(dǎo)入申報表模板的方式生成。 ?3.單人添加。 以“名單生成報表”為例: ?1.下載模板。點擊左側(cè)【報表填報】—【導(dǎo)入】—【模板下載】,選擇【名單模板】下載。 ?2.填寫模板。在模板中填寫納稅人基本信息:前四列【姓名、證件類型、證件號碼、國籍(地區(qū))】為必填項,最后三列銀行卡信息建議提前填寫。 溫馨提示:建議提前準(zhǔn)確收集員工相關(guān)銀行卡信息,并在導(dǎo)入模板中完整填寫,否則將會影響到后續(xù)的報表報送和退稅申請。 ?3.導(dǎo)入模板。點擊【導(dǎo)入】按鈕,選擇【名單生成報表】,彈出對應(yīng)“文件導(dǎo)入”彈窗。 在彈窗“新增導(dǎo)入”標(biāo)簽頁中點擊【選擇文件】按鈕,彈出打開文件對話框,選擇填好的文件進(jìn)行導(dǎo)入。 ?4.查看導(dǎo)入結(jié)果。導(dǎo)入操作完成后,提示文件接收成功,點擊【確定】可在“導(dǎo)入結(jié)果”標(biāo)簽頁中查看本次導(dǎo)入結(jié)果。如果提示有失敗,可以點擊紅色字體查看失敗人員明細(xì)和原因。 ②導(dǎo)入前期已成功導(dǎo)入人員名單也會導(dǎo)入表格失敗,需要將該部分人員從導(dǎo)入名單中剔除,或者刪除前期已成功人員信息。 ?5.自動計算。人員導(dǎo)入成功后,如果需要使用單位預(yù)扣預(yù)繳申報數(shù)據(jù)為納稅人生成申報表,可使用【自動計算】功能。勾選需要自動計算的人員,點擊【自動計算】按鈕,仔細(xì)閱讀提示內(nèi)容后,根據(jù)實際情況勾選是否將“全年一次性獎金”等并入綜合所得,點擊【確定】按鈕即可進(jìn)行申報表的自動填寫計算。然后最后提交申報就可以了。
我進(jìn)來沒有看到單位辦稅
你是以財務(wù)負(fù)責(zé)人或者是法人的嗎?
我是財務(wù)負(fù)責(zé)人
先以個人名義登錄嗎?
是的是的,你不以財務(wù)人的名義登錄進(jìn)來 咋申報
不是隨便一個人,他就能看到企業(yè)集中申報,找到這個企業(yè)。
您發(fā)的這個就是代單位職工退稅對嗎?
是的是的,這個是企業(yè)集中辦理的。
這個一般都是把全年一次性獎金并入綜合申報還是不并入?
哪個交稅少,按照哪個來就行。
我表都自動計算了,但是申報狀態(tài)是待確認(rèn),這是什么原因
你好,那你提交,你是不是沒有點提交。
從哪里點提交?
出現(xiàn)這種情況
你好,在這里面點報送就可以。