您好,提示“上一屬期未按照6萬(wàn)扣除”,有兩個(gè)操作方法: 1、第一個(gè)操作方法比較簡(jiǎn)單一些,就是該員工本月按5000元/月扣除,不按照一次扣除6萬(wàn): 打開軟件【首頁(yè)】,將稅款所屬月份改為當(dāng)年1月份,然后打開工資薪金報(bào)表,點(diǎn)擊右上角“更多操作”→“減除費(fèi)用扣除確認(rèn)”→最后一列【是否直接按照6萬(wàn)元扣除】改為“否”并進(jìn)行確認(rèn)(點(diǎn)擊圖片可放大);確認(rèn)后把【首頁(yè)】的月份改回當(dāng)月進(jìn)行稅款計(jì)算就可以了; 2、第二個(gè)方法是本月直接一次性扣除6萬(wàn):那從本年1月所屬期開始,每月都要按照6萬(wàn)一次扣除,您要從1月開始每個(gè)月都更正申報(bào)一下,然后回到本月,點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”→“重新計(jì)算”。
老師好,這個(gè)月我申報(bào)個(gè)稅,怎么稅款顯示的是上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,報(bào)不稅是怎么回事
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)稅申報(bào)上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用要怎么操作才能正常,謝謝老師!
老師您好,個(gè)稅申報(bào)時(shí),提示上屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,怎么操作
個(gè)稅申報(bào)顯示上一所屬期未按照6萬(wàn)扣除累積減除費(fèi)用,應(yīng)該怎么做?
老師 個(gè)稅系統(tǒng)顯示上一所屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用 這個(gè)怎么操作呢
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
好的,謝謝老師
?不客氣,如果問(wèn)題解決了,麻煩給個(gè)五星好評(píng),如果還有疑問(wèn),請(qǐng)繼續(xù)提問(wèn),謝謝。