你好,這個(gè)是不能抵扣的。
企業(yè)為員工租房,收到的增值稅專用發(fā)票,可以抵扣嗎?
外貿(mào)企業(yè)只做外貿(mào),一般納稅人,費(fèi)用票專票可可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,那些房租水電什么的
老師,外貿(mào)企業(yè),有出口有內(nèi)銷,像房租水電這些日常費(fèi)用,開了專票,可以正常抵扣嗎
老師 外貿(mào)企業(yè)只有出口沒有內(nèi)銷,拿到物業(yè)開的房租是專票 ,這個(gè)做賬可以體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅嗎 后續(xù)可以抵扣的嗎
外貿(mào)企業(yè)收到的辦公房租專用發(fā)票可以勾選抵扣嗎?還是必須要轉(zhuǎn)出?
老師,采礦權(quán)證變更,涉稅?及咋計(jì)算?
#老師#,我們做一批貨物,單價(jià)50元,數(shù)量100件,因質(zhì)量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價(jià)還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號(hào)嗎?
請(qǐng)問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進(jìn)項(xiàng)票被紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
為什么老師?
外貿(mào)它是免稅的,所以不能抵扣。
有些貨物如果繳稅了,那也不免稅呀
如果不是純外貿(mào)的話是可以抵扣的。
也可以申請(qǐng)留抵退稅嗎?
對(duì),這個(gè)也是可以退稅的。
如果已經(jīng)勾選了抵扣,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額裝出,應(yīng)該再附表二填入哪一欄老師?外貿(mào)企業(yè)。
填寫在免抵退稅不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額里面。
為什么是免抵退稅這欄?而不是在其他應(yīng)轉(zhuǎn)出情形這欄?外貿(mào)企業(yè)只是免稅,又不做免抵退這樣。我理解是這樣老師。
他不是免稅嗎?應(yīng)該就是填寫也在這里
哦,我還以為是免抵退稅,因?yàn)橛植幌硎苊獾滞诉@樣,
不是的,就是它對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是在這里面調(diào)整。
不可以填在其他應(yīng)轉(zhuǎn)出情形下嗎?
也可以填寫的,其他也沒問題。
反正最后都是納稅調(diào)整了。
敲錯(cuò)了,是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了