不用還的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,不能收回的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失

老師,退款給別人,原本是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。但賬目上還顯示這家公司欠我們錢(qián),欠16000元,現(xiàn)在我們銀行還轉(zhuǎn)了錢(qián)給對(duì)方,會(huì)計(jì)分錄,可不可以用,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款
老師,我們從別人公司借了錢(qián),(公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,備注:借款),那我們還款的時(shí)候也是公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,備注:還款嗎?
老師您好,我們現(xiàn)在公司應(yīng)收賬款收不回來(lái),我們又欠兩家供應(yīng)商貨款,做個(gè)一個(gè)代付協(xié)議,欠我們公司錢(qián)那家公司幫我們付我們欠款的兩家公司錢(qián),我這樣做的分錄對(duì)嗎借:應(yīng)收賬款貸:應(yīng)付賬款—某公司 —某公司
我們公司跟一個(gè)公司借款200萬(wàn),現(xiàn)在對(duì)方公司注銷了,也不用我們還款了,做賬的話是借:其他應(yīng)付款,貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎?謝謝
老師,我們公司有一筆壞賬,是應(yīng)收賬款,收不回來(lái)了,對(duì)方公司注銷了,我想做 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備。 借:壞賬準(zhǔn)備, 貸:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款。 我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有資產(chǎn)減值損失和壞賬準(zhǔn)備,我應(yīng)該在哪里添加?
老師,小規(guī)模納稅人的利潤(rùn)表上的稅金及附加的數(shù)是增值稅及附加稅申報(bào)表及附件一的哪個(gè)數(shù)值呀
老師,今天11月11日,申報(bào)個(gè)人所得稅,所屬期10月的,是以10月份的工資表(11月才發(fā)10月的工資)為基礎(chǔ)申報(bào),還是以10月份發(fā)了多少工資(發(fā)9月份的)為基礎(chǔ)申報(bào)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司工商注銷和稅務(wù)注銷哪一個(gè)先完成?
董老師,在線不,有房地產(chǎn)問(wèn)題咨詢您
老師,為什么有些通行費(fèi)稅額是0,而有些業(yè)務(wù)員拿來(lái)的發(fā)票有稅額可以抵扣呢?
受益人信息要備案嗎,股東沒(méi)變化
老師我想問(wèn)一下,公司買(mǎi)的7800元的打印機(jī),我是要做固定資產(chǎn)一會(huì)每個(gè)月折舊嗎還是做費(fèi)用比較好
老師好,建筑公司給我公司開(kāi)的建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我公司要代繳個(gè)稅嗎?
您好,開(kāi)具出口發(fā)票時(shí)型號(hào)與關(guān)單要一致嗎?
你好!老師,我想問(wèn)一下公司有其他業(yè)務(wù)收入的,沒(méi)開(kāi)發(fā)票的,是不是跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合并到未開(kāi)票收入里邊,一塊報(bào)稅。


好的謝謝老師
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