你好!借以前年度損益調(diào)整 貸現(xiàn)金等
老師,您好,在2023年匯算清繳前取得的補(bǔ)開成本費(fèi)用發(fā)票都可以扣除,這里涉及的補(bǔ)開發(fā)票是怎么補(bǔ)開的?補(bǔ)開的話日期是2022年的還是2023年的?
老師好,2022年第四季度的費(fèi)用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢? 謝謝
老師好,2022年第四季度的費(fèi)用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢? 之前做的,借:預(yù)付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢? 謝謝
商貿(mào)公司2022年先支付了運(yùn)費(fèi),做的是預(yù)付賬款,對(duì)方2023年才開發(fā)票,2022年做賬時(shí)應(yīng)該怎么做分錄,在2023年拿到發(fā)票后是可以作為2022年的成本?
老師好,請(qǐng)問2023年1月入賬的2022年12月底的費(fèi)用發(fā)票,現(xiàn)在想調(diào)賬到2022年的費(fèi)用里面去,該怎么處理呀,做不做會(huì)計(jì)分錄?,同時(shí)2022年年初做的2021年的費(fèi)用發(fā)票要調(diào)賬到2021年去,又該怎么處理呀
有財(cái)務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
老師,公司支付的銀行貸款利息費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),沒有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
老師,公司給員工繳納社保,應(yīng)該選擇哪個(gè)進(jìn)去呢?
老師,一般物業(yè)公司收不到合同金額,現(xiàn)在稅務(wù)要按合同金額確認(rèn)收入,補(bǔ)稅,這個(gè)情況怎么處理
基本零基礎(chǔ),現(xiàn)在開始學(xué)中級(jí)會(huì)計(jì)的中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,還有105天考試,每天學(xué)8小時(shí),來得及么?
老師,退款分錄這樣做是不是錯(cuò)了?
基本零基礎(chǔ),現(xiàn)在開始學(xué)中級(jí)會(huì)計(jì)的中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,還有105天考試,每天學(xué)8小時(shí),來得及么?
老師好,問下匯算清繳表105050工資薪金帳載金額指的是應(yīng)發(fā)工資?
郭老師,郭老師 我們公司兩個(gè)股東A和B,分別持股51%和49%。注冊(cè)資本1個(gè)億,A實(shí)繳50萬,B實(shí)繳39萬,去年分紅168萬,按照認(rèn)繳出資比例分紅的,沒有實(shí)繳到位,分紅了,現(xiàn)在怎么解決比較合理?
員工應(yīng)發(fā)工資7000,公積金單位不承擔(dān),按5個(gè)點(diǎn)代扣代繳,工資表怎么做跟銀行賬一致。
那我就不需要調(diào)整季度的企業(yè)所得稅了,只在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,把這些成本加進(jìn)去就行了是嗎?
你好!是的,就是這樣