你好!這個(gè)不用單獨(dú)做分錄,報(bào)表自動(dòng)留底
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實(shí)物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來,需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營所得和工資薪金所得,想問下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
供應(yīng)商給開的進(jìn)項(xiàng)票,是不是無論多長時(shí)間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來
請(qǐng)問:這道題bc不對(duì)嗎
應(yīng)交稅費(fèi)不是做了銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎,比如還有2000需要交,但是在報(bào)表那邊已經(jīng)用留抵稅抵扣了
你好!這個(gè)要看你平時(shí)怎么做分錄,但是按會(huì)計(jì)制度和稅法的要求是不用單獨(dú)做分錄
那不用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅嗎當(dāng)月也有認(rèn)證抵扣的話
你好!有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),就做對(duì)應(yīng)的分錄就行
然后做完分錄就不用做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的這個(gè)分錄是嗎,只做轉(zhuǎn)出增值稅
對(duì)啊,是的,只把轉(zhuǎn)出要交的這部分做分錄。
另外一種情況就是留抵稅不夠抵扣的時(shí)候呢
你好,其實(shí)最終都是看你本月需要交多少,然后就做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。
比如我這個(gè)月開票20萬的稅,然后進(jìn)項(xiàng)稅7萬,留抵9萬,還有1萬的預(yù)繳稅,我做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候是做13萬增值稅應(yīng)交,那我怎么轉(zhuǎn)出這部分稅跟我的申報(bào)應(yīng)交數(shù)據(jù)對(duì)的上
你好,如果你都想把科目作品的話,我建議你 借銷項(xiàng)20,貸進(jìn)項(xiàng)7,留底9,預(yù)繳1 未交4
留抵稅是用哪個(gè)科目呢
你好,你可以單獨(dú)設(shè)置一個(gè)三級(jí)科目。