你好,分錄 借:應(yīng)收賬款等98522.58 主要業(yè)務(wù)收入97547.11 應(yīng)交交稅費(fèi)-增值稅 小規(guī)模975.47 后期免稅 借:應(yīng)交交稅費(fèi)-增值稅 小規(guī)模975.47 貸:其他收益/營業(yè)外收入975.47
老師你好。我個(gè)體戶是今年12月注冊(cè)的,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人政策是10萬/月,30萬/季度免增值稅嗎?如果我現(xiàn)在在季度最后一個(gè)月(12月)一下子開30萬,可以享受免稅嗎?
請(qǐng)問老師:我們公司7月是一般納稅人,8月9月是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在我們開增值稅普通發(fā)票還可以享受季度不超30萬減免增值稅嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,這季度開普票40萬,不能享受免增值稅政策了,但是還有一筆4萬的專票要開,是這月開還是下月(2021年1月)開合適呀?老師
?老師,請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人,減按1%的稅率,季度未到45萬免直增值稅的分錄怎么做呢?比如我開了一張5萬元的普通發(fā)票,收到貨款5萬元,請(qǐng)問如何做分錄
老師,小規(guī)模納稅人月收入10萬以下,季度30萬以下,免增值稅。請(qǐng)問自然人代開發(fā)票享受這個(gè)優(yōu)惠嗎?比如我要代開5w的勞務(wù)發(fā)票,沒有滿10萬,免稅不?
請(qǐng)問自產(chǎn)自銷合作社養(yǎng)殖鵝不要交印花稅吧要交水利基金嗎?
發(fā)票開的是咨詢費(fèi)專用發(fā)票,可以抵扣嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會(huì)是哪里出現(xiàn)問題了
老師,您好,我們公司借給別人錢,現(xiàn)在稅務(wù)說要把這些往來款視同銷售,然后確認(rèn)34萬利息收入,但是34萬是不含稅金額,另外還有6%的增值稅,我現(xiàn)在寫分錄,借:其他應(yīng)收款34萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入34 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額20400,那么借方差的20400記到哪里
我有一個(gè)賬,以前是收付實(shí)現(xiàn)制記賬,特別亂,現(xiàn)在我要用權(quán)責(zé)發(fā)生制給改一下,您說可以嗎?大概方向是什么?
老師我們是農(nóng)產(chǎn)品公司,很多免稅,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來發(fā)票開,活雞稅率是1%,我們是一般納稅人,開出去是不是稅率是13%還是免稅的。開雞產(chǎn)品可以哈,不能開進(jìn)來活雞哈
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實(shí)際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計(jì)提的還是實(shí)際發(fā)放的那?包含退休返聘的和年終獎(jiǎng)嗎?
老師 個(gè)稅扣繳端 把24年的員工 集中申報(bào)在那個(gè)模塊
老師,給客戶開專票,他提供的開戶行信息就只有中國建設(shè)銀行,沒有后綴某某支行之類的能開出來嗎
總包是被掛靠方,分包是我們公司,今天遇到一個(gè)問題是,我們和總包簽了租賃合同,我們開給總包發(fā)票10萬元,然后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說,這個(gè)就是我們收到的錢,然后今天我們還開了一張收據(jù)10萬元開給總包,這個(gè)是啥意思? 我能這么理解嗎? 我們開出去10萬元發(fā)票出去,但其實(shí)這個(gè)是總包給我們墊付的錢,那既然是墊付,那也就是我們收到的錢,但是這個(gè)是我們分包開出去給總包的發(fā)票,這算什么墊付?
免稅額的975.47元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)這個(gè)科目能用“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”或者“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(增值稅減免)”來代替嗎
最好新建一個(gè)科目吧,通常是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模專用