在申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)時(shí),研發(fā)費(fèi)用的占比是一個(gè)重要的考量因素。研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策中規(guī)定,企業(yè)在研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品或作為組成部分形成的產(chǎn)品對(duì)外銷售的情況下,研發(fā)費(fèi)用中對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用不得加計(jì)扣除。這意味著,如果企業(yè)的研發(fā)活動(dòng)中產(chǎn)生的產(chǎn)品已經(jīng)銷售,那么這部分產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)將不能作為加計(jì)扣除的依據(jù)。由于高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)之一是研發(fā)費(fèi)用占總收入的比例,材料費(fèi)用不得加計(jì)扣除可能會(huì)導(dǎo)致實(shí)際可用于計(jì)算占比的研發(fā)費(fèi)用減少,從而可能影響到企業(yè)滿足高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的能力。
申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)還沒批準(zhǔn),2021年所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎,2022年季度申報(bào)研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?
高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)季度所得稅,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除在哪里填
請(qǐng)問所得稅季報(bào)高新企業(yè)加計(jì)扣除,企業(yè)開發(fā)新技術(shù)新產(chǎn)品新工藝發(fā)生的研究費(fèi)用不可以扣除嗎?
某高新技術(shù)企業(yè)(非制造企業(yè)和科技型中小企業(yè))適用所得稅率15%, 202X年研發(fā)費(fèi)用為200萬元,這部分研發(fā)費(fèi)用符合所得稅加計(jì)扣除的政策,則該企業(yè)通過研發(fā)費(fèi)用及其加計(jì)扣除可以減少繳納所得稅(?。┤f元
老師,我司還沒申請(qǐng)成為高新企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅加計(jì)扣除是選企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除)還是企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(其他企業(yè)按100%加計(jì)扣除)嗎
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
如果有個(gè)公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個(gè)體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶收款碼就得改成對(duì)公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
意思就是說,形成銷售產(chǎn)品的材料費(fèi)不能算成歸集的研發(fā)費(fèi)用?
對(duì)應(yīng)申報(bào)高企的研發(fā)費(fèi)用需要減少
是的,需要減少歸集的研發(fā)費(fèi)用
有文件規(guī)定嗎?
我說的是申報(bào)高企的口徑,關(guān)于研發(fā)費(fèi)用歸集,有必須要扣除形成銷售產(chǎn)品的材料費(fèi)嗎?而不是企業(yè)所得稅口徑享受加計(jì)扣除扣除形成收入的材料費(fèi)。
如果是申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)(高企)時(shí),研發(fā)費(fèi)用歸集不必須扣除形成銷售產(chǎn)品的材料費(fèi)。