同學(xué)您好!這個(gè)余額在次年5月30日前發(fā)放了 賬面金額填108000 稅收金額也填108000
匯算清繳職工薪酬是填應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額嗎
年末應(yīng)付職工薪酬是借方余額,匯算清繳怎么辦?
匯算清繳應(yīng)付職工薪酬填貸方余額還是借方余額
23年12月的科目余額表,應(yīng)付職工薪酬-工資本年借方累計(jì)和本年貸方累計(jì)的數(shù)怎么不一樣?還有所得稅匯算清繳職工薪酬的工資數(shù)據(jù)是不是看應(yīng)付職工薪酬-工資這一項(xiàng)?
老師您好,匯算清繳時(shí),賬載金額為應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)發(fā)生額,實(shí)際金額為應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)發(fā)生額,余額是不考慮的是吧,比如說期初有貸方余額,期末也有貸方余額,期初貸方余額大于期末借方余額,這就造成了借方發(fā)生額累計(jì)數(shù)大于貸方發(fā)生額累計(jì)數(shù),但余額還在貸方,您說這種情況匯算清繳應(yīng)付職工薪酬怎么填?謝謝
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
是不是要把所有要填的報(bào)表填完了之后才點(diǎn)申報(bào),我看每打開一個(gè)報(bào)表1右上角就有一個(gè)保存
是有一個(gè)申報(bào),不是保存,看錯(cuò)了
買了個(gè)2手面包車,一萬多塊錢,前會(huì)計(jì)沒做折舊,,現(xiàn)在我填資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整表,直接填在了第四小行,(飛機(jī),火車,輪船以外的運(yùn)輸工具)
同學(xué)您好!所有表格填完才能申報(bào),面包車填在第四行