您好,您指的是收入明細表嗎?
老師,你好!匯算清繳填A(yù)101010一般企業(yè)收入明細表時的:營業(yè)收入 欄次時,我們屬于服務(wù)業(yè),應(yīng)該填寫哪一欄呢?
填報年度匯算清繳時主營業(yè)務(wù)成本的未取得發(fā)票的金額在那調(diào)整表里那欄填寫調(diào)整金額?
老師您好,我想問下在報生產(chǎn)經(jīng)營所得年度匯繳時,在填寫中有個營業(yè)外收入那個填寫表中哪里面
老師你好!匯算清繳時營業(yè)外支出需要填寫在A105000表27行與了取得收入無關(guān)的支出里面嗎
匯算清繳中 少寫了一萬收入,是在A100000表的1行營業(yè)收入里直接加進去一萬嗎還是在表A105000表里其他里填寫
以工代賑項目,1-8月施工時間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒需要,5月又叫技術(shù)工,做,個稅申報 怎么報?
一般納稅人購進貨物成本是含稅價還是不含稅價
答案是不是少了一個答案是不是少了一個
如果有個公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個體戶收款碼就得改成對公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預(yù)收款還是工程進度款?
不是,是做企業(yè)年度匯算清時,營業(yè)外收入(保險公司多賠金額)在A105000表里應(yīng)當(dāng)填寫在那一欄里
這個是需要交稅的,不用填寫在納稅調(diào)整明細表里。
那這種營業(yè)收入(保險公司多賠金額)需要交增值稅嗎?老師
這個是不需要繳納增值稅的
那這營業(yè)外收入只需要填寫在主表營業(yè)外收入那里就可以了是嗎?老師 別的地方就不用填寫了
對,沒錯,別的地方就不用再填了。
好的,老師!能再問你一下我們公司是一般納稅人小微企業(yè),如何做調(diào)增處理呢?(調(diào)增的有工資,營業(yè)外支出,招待費)
這個不能稅前的扣除的部分就在納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整就可以。
就是匯算清繳后,賬上如何處理這些調(diào)增項目呢
這些賬上是不需要單獨做賬的。
老師不用用“以前年度損益調(diào)”來過度調(diào)增的這些項目嗎?
不用,賬上什么處理都不用做。
老師,去年11月工資多計提了1200元,我在2024年1月做了沖紅更正處理,年度匯算清繳時已調(diào)增。老師2023年多計提的工資是不是在2024年不用進行沖紅更了呢
對,已經(jīng)紅沖了就不需要再做了。
老師因在2024年做了2023年的紅沖處理,那2024年的計提工資金額就會比實發(fā)工資金額少。這樣合理嗎?有什么比較合理的處理方式嗎
這個通過以前年度損益調(diào)整處理,而不是當(dāng)期紅沖的。
老師,這個分錄具體怎么寫,能告知一下嗎?非常感謝老師
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤