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老師你好!營業(yè)外收入填寫年度匯算清繳時應(yīng)填寫在A105000表那一欄里呢?

2024-05-15 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-15 14:13

您好,您指的是收入明細表嗎?

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快賬用戶9647 追問 2024-05-15 14:15

不是,是做企業(yè)年度匯算清時,營業(yè)外收入(保險公司多賠金額)在A105000表里應(yīng)當(dāng)填寫在那一欄里

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齊紅老師 解答 2024-05-15 14:15

這個是需要交稅的,不用填寫在納稅調(diào)整明細表里。

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快賬用戶9647 追問 2024-05-15 14:17

那這種營業(yè)收入(保險公司多賠金額)需要交增值稅嗎?老師

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齊紅老師 解答 2024-05-15 14:17

這個是不需要繳納增值稅的

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快賬用戶9647 追問 2024-05-15 14:23

那這營業(yè)外收入只需要填寫在主表營業(yè)外收入那里就可以了是嗎?老師 別的地方就不用填寫了

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齊紅老師 解答 2024-05-15 14:23

對,沒錯,別的地方就不用再填了。

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快賬用戶9647 追問 2024-05-15 14:31

好的,老師!能再問你一下我們公司是一般納稅人小微企業(yè),如何做調(diào)增處理呢?(調(diào)增的有工資,營業(yè)外支出,招待費)

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齊紅老師 解答 2024-05-15 14:31

這個不能稅前的扣除的部分就在納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整就可以。

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快賬用戶9647 追問 2024-05-15 14:32

就是匯算清繳后,賬上如何處理這些調(diào)增項目呢

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齊紅老師 解答 2024-05-15 14:33

這些賬上是不需要單獨做賬的。

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快賬用戶9647 追問 2024-05-15 14:35

老師不用用“以前年度損益調(diào)”來過度調(diào)增的這些項目嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-15 14:37

不用,賬上什么處理都不用做。

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快賬用戶9647 追問 2024-05-15 14:42

老師,去年11月工資多計提了1200元,我在2024年1月做了沖紅更正處理,年度匯算清繳時已調(diào)增。老師2023年多計提的工資是不是在2024年不用進行沖紅更了呢

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齊紅老師 解答 2024-05-15 14:42

對,已經(jīng)紅沖了就不需要再做了。

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快賬用戶9647 追問 2024-05-15 14:45

老師因在2024年做了2023年的紅沖處理,那2024年的計提工資金額就會比實發(fā)工資金額少。這樣合理嗎?有什么比較合理的處理方式嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-15 14:49

這個通過以前年度損益調(diào)整處理,而不是當(dāng)期紅沖的。

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快賬用戶9647 追問 2024-05-15 15:07

老師,這個分錄具體怎么寫,能告知一下嗎?非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-15 15:08

借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

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您好,您指的是收入明細表嗎?
2024-05-15
您好,這個是需要的,要寫的
2024-05-14
你好,是的,填在這個里面。
2024-04-11
你好,屬于服務(wù)業(yè),收入計入? 提供勞務(wù)收入? 欄次?
2021-04-10
你好,賬載金額填22年計提的這個在扣除比例以內(nèi)的 實際金額,稅收金額填寫上你補計提的。
2023-04-11
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