賬載金額就是你23年賬面計提數(shù)
23年12月份的工資 要24年1月份才發(fā)放 做23年12月帳的時候 能不能先計提23年12月份的工資?
23 年 年終獎是在 24 年 2 月申報 1 月工資時候發(fā)放的,那 23 年 年終獎是不是得跟 24 年收入?yún)R算了,而不是 23 年的收入?yún)R算了,是嗎?
老師,23年匯算清繳職工薪酬,實際發(fā)生額填寫的數(shù)據(jù),包括次年24年1月份發(fā)放的上一年23年12月工資嗎?
老師好 我23年12月的工資沒有計提 1月重新計提發(fā)放了 做23年匯算清繳的時候這部分工資薪金要調(diào)增嗎
匯算清繳的工資薪金支出,填寫賬上的,計提和發(fā)放的22年12月到23年11月的工資還是填寫23年1月到12月的,12月未計提,在24年1月分計提發(fā)放的
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬?。?/p>
現(xiàn)在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費(fèi)用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個稅申報1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報,這個要怎么調(diào)整回來?工資和個稅、社保不在同一個月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要紅沖,我做進(jìn)項轉(zhuǎn)出是不是改上個月的增值稅報表,
那實際發(fā)放數(shù)寫23年實際發(fā)生的嗎,張載的應(yīng)付職工薪酬含有社保費(fèi),是要把這個社保數(shù)減去嗎
不需要剔除社保個人部分的金額
實際發(fā)放,如果計提的都發(fā)了,就跟賬載一樣的就可以了