借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項1726.42貸利潤分配,未分配計匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫,賬載金額1726.42。
電子稅務(wù)局發(fā)票如何標(biāo)記?
老師你好,小規(guī)??梢蚤_專票嗎
企業(yè)登記類型是:農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織,這個還需要報企業(yè)所得稅嗎?
關(guān)于月人均數(shù)和殘保金的政策,有相關(guān)條文嗎?
對賬單上,銀行付了,單位未付,是填在銀行已列賬,單位未列賬的貸方,是嗎?
抵扣了個體戶開的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票 專管員要寫說明,要怎么寫
去年的預(yù)提費用100萬,今年發(fā)票回來了100萬是含稅的,應(yīng)該怎么做賬?
老師,我們有名一員工?,F(xiàn)已離職了。但是我們上月補發(fā)了24年8月份的工資,補發(fā)的有已離職這人的工資。那我本月申報個稅的時候怎么辦?
老師,工商年報中報關(guān)信息的經(jīng)營現(xiàn)金凈流量和年初所有者權(quán)益是看哪里取數(shù)?
老師,24年固定資產(chǎn)一次性折舊后利潤不足100萬,但賬本上是按期折舊的利潤超了100萬,所得稅率是多少啊
2024年匯算清繳就不需要單獨填寫了。
2023年匯算清繳報表里面調(diào)減1726.42,對嗎?
你好,是調(diào)增 你多做費用
執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年不得沖掉2023年的暫估分錄嗎?分錄如下 借:管理費用-服務(wù)-30500管理費用-服務(wù)費28773.58 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額1726.42 。這樣的話2024年的管理費用就被無緣無故的減少了1726.42元,那么利潤就增加了1726.42元。那填寫2024年匯算清繳納稅明細(xì)表時,為什么不調(diào)減利潤1726.42元呢?
你好,借其他應(yīng)付款3050, 貸利潤分配未分配利潤3050, 借利潤分配,未分配利潤28773.58, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項1726.42, 貸其他應(yīng)付款,那你看下這兩個合并起來,是不是我給你寫的第一個分錄,這個有問題嗎?
我是執(zhí)行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則啊,不用利潤分配科目
小企業(yè)會計準(zhǔn)則的用利潤分配未分配利潤或者是財務(wù)費用。因為你這個多做了,需要納稅調(diào)整,所以用利潤分配未分配利潤比較合適。
企業(yè)會計準(zhǔn)則采用利潤分配,未分配利潤, 企業(yè)會計準(zhǔn)則用的是以前年度損益調(diào)整。
現(xiàn)在我的疑問是,再做明年2024年匯算清繳納申報明細(xì)表不用調(diào)減1726.42嗎?
你好,明年匯算清繳不需要調(diào)整,在2023年匯算清繳的時候做。
執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年不得沖掉2023年的暫估分錄嗎?分錄如下 借:管理費用-服務(wù)-30500管理費用-服務(wù)費28773.58 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額1726.42 。這樣的話2024年的管理費用就被無緣無故的減少了1726.42元,那么利潤就增加了1726.42元。那填寫2024年匯算清繳納稅明細(xì)表時,為什么不調(diào)減利潤1726.42元呢?
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則啊
你好,那你用管理費用的話,你這個2023年需要納稅調(diào)增30500,然后在2024年匯算清繳調(diào)減28773.58。
2023年發(fā)生的費用,當(dāng)時銀行付款30500元。但是沒給開發(fā)票。2024年1月給開的發(fā)票,價稅合計金額:30500 ,9%稅率的發(fā)票,不含稅金額是:28773.58元,進(jìn)項稅1726.42元。
調(diào)增30500是不對的
你好,因為你今年做了管理費用,今年紅沖的管理費用為什么不調(diào)到去年的?去年你沒有發(fā)票呀。你如果是匯算清繳之前收到了發(fā)票,你得用利潤分配未分配利潤來調(diào)整去年的業(yè)務(wù)。
你去年做的管理費用沒有收到發(fā)票,你收到發(fā)票了,為什么不調(diào)整以前年度的利潤,你去調(diào)整今年的。
我不是和你說了嗎,我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,所以不用未分配利潤這個科目啊
你好,那你用管理費用就按照我上面的做法來。調(diào)增30500,然后明年再調(diào)減28773.58,最后也是調(diào)增了1726.42。
如果你想只調(diào)增1726.42的話,這個你自己選擇吧。
我的疑問是:2023年納稅明細(xì)表第我30欄調(diào)增費用1726.42。那明年2024年調(diào)減利潤1726.42要填在納稅明細(xì)申報表的哪一欄?
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄稅收金額。
好的,謝謝您
不用客氣,工作愉快