那的數(shù)據(jù),我的信息企業(yè)信息里面,你去看下有工資的稅種認(rèn)定嘛。大部分個(gè)體戶是沒有的,不管是什么征稅方式。
老師,個(gè)體戶核定征收率的,要申報(bào)經(jīng)營所得稅?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)稅,1.需要申報(bào)員工工資薪金個(gè)人所得稅嗎? 2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)增值稅附加稅這些都要申報(bào)嗎? 3.核定征收的話,只需要根據(jù)經(jīng)營所得填報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得報(bào)表申報(bào)? 4.個(gè)體工商戶核定征收需要做賬嗎?做賬和公司有什么區(qū)別?
個(gè)體戶核定征收需要給員工申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
老師好,給我發(fā)一下:個(gè)體工商戶核定征收(應(yīng)稅所得率),多處經(jīng)營所得年度申報(bào),里面的稅率和扣除數(shù)具體內(nèi)容
個(gè)體戶經(jīng)營所得核定征收,申報(bào)需要聯(lián)系稅管員嗎
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個(gè)稅及印花稅,實(shí)質(zhì)上沒有分紅,請(qǐng)問企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤還是原來那么多,
老師,匯算清繳的申報(bào)總表的管理費(fèi)用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個(gè)附表填完了之后沒有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動(dòng)填寫呢
你好老師請(qǐng)問我用以前年度損益科沖銷了去年每個(gè)月多計(jì)提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤表哪個(gè)月的呢
老師,12月開的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過12萬的話,匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書
老師,收購糧食企業(yè),收進(jìn)來再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營業(yè)收入2419萬,安措費(fèi)怎么提取?分錄怎么寫?
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
如果沒有就不用幫員工申報(bào)個(gè)稅是嗎?
是的對(duì)的,不需要的。
如果幫員工報(bào)了個(gè)稅,會(huì)怎么樣嗎?
你申報(bào)不了,你沒有這個(gè)稅種,認(rèn)定你申報(bào)不成功。
你這個(gè)假設(shè)不成立的。
哦哦哦,好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。
老師,我有個(gè)個(gè)體戶是查賬征收的,但是沒有工資的稅種認(rèn)定,也是不用幫員工申報(bào)個(gè)稅的是吧?但是做賬的時(shí)候可以把員工的工資薪金做進(jìn)去嗎?
對(duì)的是的,是這么做的。
因?yàn)橐彩且陥?bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的
你好,你正常申報(bào),這個(gè)不影響。
正常申報(bào)員工的個(gè)稅嗎?
你好,正常申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不是個(gè)稅
哦哦哦,明白了,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。