借管理費用,貸銀行存款 退回來,借銀行存款,借管理費用辦公費。
老師好,我工作年限才兩年多,經(jīng)驗不足,以前在律所工作,現(xiàn)在新找工作還沒去呢,正在準(zhǔn)備中。大概了解是幫助企業(yè)做銀行貸款服務(wù)的,然后這個企業(yè)會給我們傭金,會走對公賬戶,然后就得開發(fā)票,一般都開信息服務(wù)或者咨詢類發(fā)票,應(yīng)該會是一般納稅人,我去了,好像有400萬進賬,問我怎么把錢導(dǎo)出來,交個稅還是怎么的,我的理解從公司賬走到個人都得交個稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧,還說給國企開完票,上游開完發(fā)票,下游就要導(dǎo)賬,不導(dǎo)賬的話,這個錢納稅額度太高,說涉及這的領(lǐng)域比較多,這個增值稅可能要交的吧,至于企業(yè)所得稅,還能籌劃籌劃,想問問老師幫我解釋解釋,還有我聽哪個實操課能了解的更詳細(xì)一些?
老師,我們分公司收到稅務(wù)局的信息,麻煩您幫我看下這個要怎么去處理呢? XXX咨詢分公司: 屬于沒有按照一般規(guī)定進行匯總納稅企業(yè)的分支機構(gòu),按照下列不同情況進行處理: 一、屬于掛靠而無法提供《匯總納稅企業(yè)分支機構(gòu)所得稅分配表》進行獨立申報的分支機構(gòu),需要提供總機構(gòu)出具的掛靠并獨立申報情況說明,蓋公章報送給我; 二、屬于不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅的二級分支機構(gòu)的(包括:1.屬于不具有主體生產(chǎn)經(jīng)營職能,且在當(dāng)?shù)夭焕U納增值稅、營業(yè)稅的產(chǎn)品售后服務(wù)、內(nèi)部研發(fā)、倉儲等匯總納稅企業(yè)內(nèi)部輔助性的二級分支機構(gòu);2.上年度總機構(gòu)認(rèn)定為小型微利企業(yè)的二級分支機構(gòu);3.當(dāng)年新設(shè)立的二級分支機構(gòu);?4.市內(nèi)跨區(qū)的二級分支機構(gòu)),告知我屬于哪種情形; 三、屬于三級及以下分支機構(gòu)的,告知我; 四、除以上情況之外,屬于按規(guī)定需匯總申報并就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅的二級分支機構(gòu)的,匯總到總機構(gòu)統(tǒng)一計算并從2021年第1季度開始提供《匯總納稅企業(yè)分支機構(gòu)所得稅分配表》及時就地繳納企業(yè)所得稅。
老師你好!我們公司最近委托第三方辦理申請高新企業(yè),先支付了前期費用28000,就是辦理高新企業(yè)的服務(wù)費,后續(xù)申報成功還要支付40000元,這個費用怎么出賬,麻煩老師輔導(dǎo)一下一個完整的會計分錄怎么做?
你好!老師,請問一下,我們申請高新企業(yè),由第三方服務(wù)機構(gòu)負(fù)責(zé)給我們調(diào)賬和出審計報告,現(xiàn)在審計報告我看了一下,審計附帶的資產(chǎn)負(fù)債表和金蝶系統(tǒng)的導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表,不一致,然后我問了他們,回復(fù)的是由于應(yīng)收、應(yīng)付等科目的重分類,會導(dǎo)致資產(chǎn)總計數(shù)不一致的,我不懂這個,想問一下,是這樣嗎
(6)當(dāng)年發(fā)生管理費用750萬元,其中含新產(chǎn)品研究開發(fā)費用180萬元、業(yè)務(wù)招待費120萬元。(7)當(dāng)年發(fā)生財務(wù)費用300萬元,其中包括支付銀行借款利息90萬元、逾期罰息15萬元,以及向非金融企業(yè)(非關(guān)聯(lián)企業(yè))借款2700萬元的全年借款利息195萬元。已知金融企業(yè)同期同類貸款年利率為6%。(8)當(dāng)年發(fā)生銷售費用1950萬元,其中廣告費1845萬元。(9)取得國債利息收入150萬元、地方政府債券利息收入120萬元、企業(yè)債券利息收入180萬元(屬于統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù)中,企業(yè)集團或企業(yè)集團中的核心企業(yè)以及集團所屬財務(wù)公司按不高于支付給金融機構(gòu)的借款利率水平或者支付的債券票面利率水平,向企業(yè)集團或者集團內(nèi)下屬單位收取的利息)。(10)全年計入成本、費用的實發(fā)合理工資總額為1200萬元(含殘疾職工工資75萬元),實際發(fā)生職工福利費180萬元、職工教育經(jīng)費22.5萬元,撥繳工會經(jīng)費27萬元。(11)當(dāng)年發(fā)生營業(yè)外支出共計180萬元,其中稅收滯納金18萬元、未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出45萬元、通過當(dāng)?shù)厝嗣裾蜇毨У貐^(qū)捐款117萬元。
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
等于政府代企業(yè)支付給三方機構(gòu)服務(wù)費。發(fā)票也開的專票。只不過政府直接付給機構(gòu)了。退回借銀行借負(fù)數(shù)管理費,那等于沒有費用了
是的,實際你們也沒有花錢的。
沒花錢,但是對方開了專票,這個專票不能抵扣入費用減利潤么
你好,不可以,后期人家又退給你了,需要紅沖
只要是未花錢的 即使有發(fā)票也不能抵扣稅么
是的是的,不可以的。