可以的,可以這么做的。
老師你好,上年度成本多轉(zhuǎn)了,除了做:借 庫存商品,貸 以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 這筆分錄外,是不是還要另外做一筆:借 以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本,貸 利潤分配—未分配利潤 ?謝謝!
老師,上年多做了主營業(yè)務(wù)成本,今年調(diào)整,是直接做紅字沖銷還是做以前年度損益調(diào)整
審計調(diào)整了2021年的賬務(wù),補(bǔ)計提了一筆電費(fèi),我在2022年做以前年度損益調(diào)整的話,是不是反向做分錄就行了就是我做借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本;貸:應(yīng)付賬款
以前年度的主營業(yè)務(wù)成本多記了,調(diào)整分錄怎么做?包括應(yīng)稅調(diào)整分錄?
老師,請問一下,我要調(diào)整去年主營業(yè)務(wù)成本分錄怎么做,借:以前年度調(diào)整損益 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這樣不是會減少今年的主營業(yè)務(wù)成本會計
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經(jīng)考過了,之后計劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會不會影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎
不影響匯算清繳吧
影響的,匯算清繳的時候你的營業(yè)收入少呀。現(xiàn)在增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
我意思是23年的做錯了,23年的匯算清繳已經(jīng)報完了,可以在24年12月做一筆以前年度損益調(diào)整嗎?
你好,可以的,可以調(diào)整,但是影響匯算清繳呀。
那影響哪一年的匯算清繳,這個調(diào)整要在24年匯算清繳調(diào)整嗎?
你好 影響2023年的年報。
但是2023年的匯算清繳已經(jīng)報完了。后面才發(fā)現(xiàn)的。
好,那也最好去修改之前的匯算清繳。
那如果修改不了,可以在2024年申報嗎。
你好,那你匯算清繳2024年和預(yù)繳的又不一樣了吧。
可以這樣操作的嗎?
可以的,可以怎么做的