您好,可以的,現(xiàn)在沒有時(shí)間限制的
您好老師,請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月認(rèn)證抵扣的增值稅有留底,這個(gè)月填申報(bào)表的時(shí)候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個(gè)月銷項(xiàng)6400多,這個(gè)月沒進(jìn)項(xiàng),是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
求助,各位老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底,也沒有預(yù)交增值稅,留底的這部分需要做賬務(wù)處理嗎,如果不做,留底的稅額下月怎么反映抵扣銷項(xiàng)稅額,謝謝各位老師的回答,期待中
老師,目前公司賬上增值稅有留底金額,這個(gè)月開不到銷項(xiàng)票,老板又不讓申請(qǐng)退稅,有什么辦法可以讓這筆留底稅,在下個(gè)月增值稅申報(bào)的抵扣嗎,謝謝
老師,我想問(wèn)一下,如果這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)留底,是不是可以不用處理,下個(gè)月繼續(xù)抵稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)到轉(zhuǎn)出未交,可以嗎。就是有留底的這個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng),下個(gè)月沒有留底的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)行嗎
老師好,這個(gè)月有留底稅額,是不是可以放到下個(gè)月抵扣銷項(xiàng)稅?謝謝!
這道題沒看懂,符合的投資風(fēng)險(xiǎn)不是應(yīng)該要比單個(gè)的更小嗎?那不是應(yīng)該他的標(biāo)準(zhǔn)差率比他最高的要小嗎?
茶飲品牌,類似品牌推廣費(fèi),日常請(qǐng)線上各種博主進(jìn)行宣發(fā),投流的費(fèi)用,在審核的時(shí)候如何做到數(shù)據(jù)鏈完整。需要報(bào)銷人提供那些資料?
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),銷售商品房取得不含稅銷售收入24000萬(wàn)元,土地價(jià)款6000萬(wàn)元,不考慮其他條件的話,銷售商品房應(yīng)繳納的增值稅應(yīng)該是多少?應(yīng)該是(24000-6000)*9%嗎??6000萬(wàn)的土地價(jià)款不需要換算成不含稅金額嗎??(稅務(wù)師考試,稅法土增稅內(nèi)容)
我們是一家貨車的經(jīng)銷商,租了一塊比較寬的場(chǎng)地,場(chǎng)地租賃方也正常給我家開具了場(chǎng)地租賃發(fā)票,今年生意不太好,想把其中一小塊場(chǎng)地轉(zhuǎn)租給其他公司,對(duì)方要求我們開具場(chǎng)地租賃發(fā)票,我們可以正常開具嗎?
老師 公司是外貿(mào)企業(yè),之前會(huì)計(jì)做賬沒有做匯損,一直是按照換算后的rmb入賬,那這個(gè)還需要做外幣匯損嗎?
老師,在產(chǎn)品的成本怎么計(jì)算?
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬(wàn)元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬(wàn)元,2×21年度發(fā)生虧損120萬(wàn)元,2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)為0,2×23年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)500萬(wàn)元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會(huì)提出2×23年度分配利潤(rùn)60萬(wàn)元的議案,但尚未提交股東會(huì)審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動(dòng)的事項(xiàng),適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬(wàn)元。
老師,那些專票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對(duì)方對(duì)公銀行賬號(hào)…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要什么稅費(fèi),每個(gè)月租金20萬(wàn)元,老師指導(dǎo)一下
老師,什么意思
意思是可以放到下個(gè)月,電子稅務(wù)局系統(tǒng)自己就會(huì)抵扣嗎
還是說(shuō)要申請(qǐng)退稅?
就是什么時(shí)候要抵扣,再認(rèn)證
老師,已經(jīng)做到賬里面,已經(jīng)認(rèn)證了
這個(gè)申報(bào)會(huì)直接有的