直接計入營業(yè)外收入就行 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 增值稅-銷項稅
20年公司購買二手車,只有發(fā)票,發(fā)票名稱是我公司的,但是車輛沒有過戶,金額是90萬,當時也沒有做固定資產(chǎn),直接列支費用?,F(xiàn)公司將二手車以30萬再賣給第三方,問題是公司購買后一直沒有過戶,所以這個收入怎么交稅?以車主個人所得交?還是公司增值稅率交?然后公司收到這筆賣車款,賬務處理應該怎么做?
公司購買一輛二手車入固定資產(chǎn)一萬八,后來又把這輛車賣給個人賣了五萬二,具體怎么做帳呢?
公司購買一輛二手車入固定資產(chǎn)一萬八,后來又把這輛車賣給個人賣了五萬二,具體怎么做帳呢?
公司購買一輛二手車入固定資產(chǎn)一萬八,后來又把這輛車賣給個人賣了五萬二,具體怎么做帳呢?可以附上金額嗎?
老師,早。公司2018年從私人手里購買了一輛二手車5萬,購車款公戶轉私人賬號,沒有發(fā)票,所以購車時沒有做賬。今年把車賣了500元,公司開票給了二手車公司。怎么做賬?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于交際應酬。產(chǎn)品成本80萬元,公允價值100萬元不含稅,增值稅稅率13% ,當年銷售營業(yè)收入16887336.54元(不含視同銷售收入) 1、會計處理 借:管理費用-業(yè)務招待費93 貸:庫存商品80 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)13 問題:分錄中庫存商品為什么是80,不是100呢?
老師,我們公司沒有成立工會,需要繳納工會經(jīng)費嗎。稅種認定有認定為按次申報
退稅流程是啥老師?現(xiàn)在已經(jīng)把進項認證過了,增值稅也報過了,接下來我問干啥?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關的費用,怎么做可以在稅前扣除?(租車協(xié)議,賣車給公司不考慮的)
老師是有關聯(lián)業(yè)務報告提醒,我們老板公司很多,每個公司都有控股,然后也會往里面轉往來款,還有A公司控股B公司也王里面轉往來款,這算關聯(lián)業(yè)務嗎,用不用去報關聯(lián)年報
固定資產(chǎn)需要計入明細賬嗎
銷項稅的稅率是多少。
我們公司買的時候是給我們開過票的。
當時抵扣了進項就是13%,沒抵扣就是3%
那這樣不開票的話,報稅的時候就要按照無票收入去報稅?
是的,就是那樣子申報
那我這樣處理行不,公司把車款退給個人,個人給法人付款,法人把錢給公司,因為法人欠公司錢,剛好是這個金額。 這樣相當于這個車沒有賣出去。
因為他不要票嘛
不行的,查到你的賬面還有資產(chǎn),實際沒有了,沒法解釋
我的賬面是費用,沒有資產(chǎn),應該會看到發(fā)票是車輛吧
從你購入車輛的發(fā)票就能看到
那我入了費用不用再改固定資產(chǎn)行不行,因為是22年買的車,現(xiàn)在不好改了。
現(xiàn)在按我說的做分錄就行
好的,現(xiàn)在賣車的價格比當初買車的價格高,增值稅都是13,還是部分13,部分3
全額按13%交稅的哈,因為購入時抵扣了
好的,謝謝。
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