你好,這個(gè)不需要交個(gè)稅,只需交印花稅100*0.05%
老師,您好,公司股權(quán)關(guān)系如圖,本來乙公司作為投資性主體的有限公司而存在,現(xiàn)在股東想把乙公司注銷,其他不變,對丙公司的百分之二十股份直接轉(zhuǎn)到老王、老李、老劉、老黃、和A公司名下,請問怎么設(shè)計(jì)這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓能讓稅交的最少?丙公司凈資產(chǎn)25000萬,其中實(shí)收資本11000萬,未分配利潤14000萬;乙公司對丙公司的長投1600萬,凈資產(chǎn)200萬為實(shí)收資本,
老師,我們公司是建筑企業(yè),當(dāng)初成立時(shí)是由三個(gè)自然人注冊成立。注冊資金是6000多萬,實(shí)收資本是0。 但財(cái)務(wù)報(bào)表未分配有近800萬,現(xiàn)在有一個(gè)公司B , B公司的注冊資金是100萬,現(xiàn)在面臨的是 B公司100%投資a公司,現(xiàn)在該如何操作?另外 A公司原有股東,是不是必須要先為分配利潤按股息紅利20%交個(gè)人所得稅,另外股權(quán)轉(zhuǎn)讓這一塊。協(xié)議上金額如何確定最好?因?yàn)閮蓚€(gè)公司幕后老板是同一人
我公司現(xiàn)在股東想把他的股份轉(zhuǎn)讓一部分給另外一個(gè)人,公司的實(shí)收資本是500萬但是認(rèn)繳的還沒有認(rèn)繳,未分配利潤有100萬現(xiàn)在準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓5%的股份給另外一個(gè)人,請問這其中的賬務(wù)處理和涉及到的稅種有哪些,還有就是這個(gè)錢應(yīng)該怎么支付是打到誰的賬戶里,稅務(wù)局說是根據(jù)未分配的利潤來支付個(gè)人所得稅而且這個(gè)人所得稅是由出售方支付。那出售方到底應(yīng)該收到多少錢。
老師:您好!請問公司2022年2月份成立,注冊資金300萬,有三個(gè)股東,至今沒有收入,沒有開發(fā)票。稅務(wù)報(bào)表都是空報(bào)。內(nèi)部賬資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本是243000.00元,未分配利潤是負(fù)數(shù),所有者權(quán)益合計(jì)也是負(fù)數(shù)。只有兩個(gè)股東支付了部分投資款,還有其中一個(gè)至今沒有到位?,F(xiàn)在這個(gè)沒有資的出股東要退股,他將其名下15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司里另外一個(gè)股東。要在工商進(jìn)行股權(quán)變更,但新規(guī)定是必須到報(bào)送相關(guān)資料,持稅務(wù)個(gè)人所得稅完稅證明才可以辦理工商股權(quán)變更手續(xù)。想請教老師:這種情況,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方需要繳納個(gè)稅嗎?
某包裝機(jī)械有限公司是一家包裝機(jī)械專業(yè)生產(chǎn)企業(yè),出資者為上海振信財(cái)務(wù)有限公司和一個(gè)自然人股東,其中的出資額為1200萬元,占實(shí)收資本的60%。自開業(yè)以來,公司取得了良好的業(yè)績,2016年末,公司資產(chǎn)負(fù)債表中實(shí)收資本為2000萬元,資本公積為500萬元,未分配利潤為3000萬元,所有者權(quán)益為5500萬元。后上海振信財(cái)務(wù)咨詢公司將其擁有的30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一位在包裝設(shè)計(jì)方面極有造詣的專業(yè)人士,雙方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,轉(zhuǎn)讓價(jià)格按所有者權(quán)益乘以股權(quán)比例計(jì)算。問題:股權(quán)轉(zhuǎn)讓是在股利分配之前還是分配之后對公司有利?提示:1.請計(jì)算出股利分配前(股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格=5500×30%=1650萬元)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅和企業(yè)的實(shí)際凈收益和股利分配后(股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格=2500×30%=750萬元)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅和企業(yè)的實(shí)際凈收益。2.企業(yè)的實(shí)際凈收益由兩部分組成,一部分是轉(zhuǎn)讓股權(quán)后的稅后凈收益,另一部分是股權(quán)分紅收入。
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
這個(gè)為什么不用交個(gè)稅呢
你的利潤是負(fù)數(shù)的,不分紅不涉及個(gè)稅
那這個(gè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的錢需要在變更前全部到賬嗎
那個(gè)是轉(zhuǎn)給股東的,跟公司無關(guān)