你好,購買方開紅字確認(rèn)單,他是開全電發(fā)票嗎?
紙質(zhì)發(fā)票開錯(cuò)了,客戶已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要開紅票對沖??蛻裟沁厸]有會計(jì)開不了紅字信息表,那我要怎么操作呢?
老師好,我在11月的時(shí)候給對方開了1張紙質(zhì)的專票,12月對方把票退回來了,沒有抵扣,我能直接開張數(shù)電發(fā)票把這張紙質(zhì)的紅沖嗎?
我方已抵扣了張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注里有誤,該發(fā)票要紅沖。我是購方,現(xiàn)采用數(shù)電開具;而對方是紙質(zhì)發(fā)票,該紅字發(fā)票該如何開具,我方需怎樣操作?
供應(yīng)商之前開的紙質(zhì)票,現(xiàn)在有退貨要紅沖紙質(zhì)票,但是我公司已經(jīng)是數(shù)電票了,對方供應(yīng)商還是稅控開票的,這個(gè)發(fā)票要怎么開紅字信息表呢,我公司在電子稅務(wù)局試著開,發(fā)票開不了這張紙質(zhì)票的紅字信息表
老師,我是開票方,開的發(fā)票是紙質(zhì)的,并且這張發(fā)票對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在稅盤取消,都是電票了??蛻粜枰t沖這張紙票。我這邊該怎么操作?
小規(guī)模納稅人生鮮超市季度營業(yè)額超30萬 ,生鮮海鮮蛋肉果蔬免征增值稅的,怎么做分錄
老師,這樣發(fā)票能抵扣增值稅嗎
我是個(gè)體工商戶,一直開具的是貨物發(fā)票,但稅務(wù)局核定的是服務(wù)類定額,但沒有實(shí)際開具服務(wù)類發(fā)票,導(dǎo)致貨物發(fā)票+核定定額超出30萬,能有辦法處理嗎
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請問員工這個(gè)月10月開始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
當(dāng)初開的時(shí)候是紙質(zhì)的,現(xiàn)在都開電票了。購買方說 銷售方開具紅字申請單?
你好,她去電子稅務(wù)局里面給你開紅字確認(rèn)單。