你好,第一季度的在3月份計(jì)提,然后在4月份支付。
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎?
給房主付的房租,對(duì)公付的,不給開發(fā)票,我直接做成費(fèi)用,轉(zhuǎn)年納稅調(diào)整,這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
麻煩問下必然保險(xiǎn)公司開的發(fā)票是100,但是我們支付的錢是120元,有20的車船稅,這個(gè)怎么做分錄呢
公司給個(gè)人保險(xiǎn)員工家的物業(yè)費(fèi),可以走福利費(fèi)這個(gè)科目不?
匯算清繳的資產(chǎn)總額怎么計(jì)算
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
以房屋作價(jià)出資某企業(yè),需要繳納契稅嗎?不應(yīng)該繳納土增稅嗎??不解
房地產(chǎn)開發(fā),我們是施工單位,我們涉及到哪些稅種呢?
差旅住宿費(fèi)發(fā)票能抵扣增值稅嗎
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,甲公司2×23年實(shí)現(xiàn)利潤總額2 100萬元,其中符合免稅條件的國債利息收入為100萬元。甲公司遞延所得稅負(fù)債2×23年年初和年末余額分別為20萬元和30萬元,上述遞延所得稅負(fù)債均產(chǎn)生于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異。不考慮其他因素,甲公司2×23年的所得稅費(fèi)用為( )萬元。
可以的,可以匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。
可是我4月才申報(bào)的,怎么能計(jì)提在3月里面呢!
3月那時(shí)候都要用已經(jīng)結(jié)賬了
你好,這個(gè)需要自己提前計(jì)算出來的,或者是你先別結(jié)賬,你在月初的時(shí)候申報(bào)試一下,填寫上,然后算出來多少。你在3月份計(jì)提,然后再結(jié)賬不就行了。
可是現(xiàn)在已經(jīng)不能改了,我是不是只能計(jì)提在4月份了
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。