你好,具體是什么問題呀
公司貸款購入了一臺車。 收到了購車和服務(wù)費(fèi)發(fā)票 現(xiàn)金支付了購置稅 。預(yù)付了一部分費(fèi)用 剩下部分貸款。分錄 借固定資產(chǎn)(服務(wù)費(fèi)、購置稅、車價(jià)) 增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款(部分車款) 庫存現(xiàn)金(購置稅) 長期借款(車貸款部分)分錄對嗎。每個月付給4S店 貸款金額加利息是3800 這個分錄怎么做。
我想問一下公司車輛置換,新車176800元,保險(xiǎn)7383.22元,上牌11300元,車輛購置稅8050元,發(fā)票金額共是203533.22元,銀行支付203038.22元,舊車抵扣15000元,當(dāng)時(shí)做分錄是這樣做的: 借:固定資產(chǎn)203533.22 貸:銀行存款203032.22 其他應(yīng)付款495 借:累計(jì)折舊7640 貸:固定資產(chǎn)7640 借:固定資產(chǎn)清理15000 貸:營業(yè)外收入15000 借:其他應(yīng)收款15000 貸:固定資產(chǎn)清理15000這么做分錄對嗎
1、1日,歸還銀行短期借款150000元,用銀行存款支付摘要:歸還銀行短期借款,銀行存款支付借:短期借款150000元貸:銀行存款150000元2、1日,銀行存款支付物業(yè)展覽花費(fèi)3000元摘要:銀行存款支付物業(yè)展覽花費(fèi)借:銷售費(fèi)用3000元貸:銀行存款3000元3、2日,購買各種維修用材料,價(jià)款20000元,增值稅3400元,運(yùn)費(fèi)1000元,材料驗(yàn)收入庫,全部款項(xiàng)用銀行存款支付摘要:購買材料驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)都用銀行存款支付借:材料采購21000元應(yīng)繳稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)3400元貸:應(yīng)付賬款24400元4、3日,購買鏟草車5輛,每輛單價(jià)2000元,增值稅340元,價(jià)稅合計(jì)2340元,款暫欠美聯(lián)機(jī)械設(shè)備公司,每臺支付運(yùn)費(fèi)60元,共300元,用現(xiàn)金支付摘要:購買鏟草車,款暫欠公司借:借固定資產(chǎn)10300應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)340*5=1700元貸:庫存現(xiàn)金300應(yīng)付賬款(每一題的憑證,還有記賬類別)
1、1日,歸還銀行短期借款150000元,用銀行存款支付摘要:歸還銀行短期借款,銀行存款支付借:短期借款150000元貸:銀行存款150000元2、1日,銀行存款支付物業(yè)展覽花費(fèi)3000元摘要:銀行存款支付物業(yè)展覽花費(fèi)借:銷售費(fèi)用3000元貸:銀行存款3000元3、2日,購買各種維修用材料,價(jià)款20000元,增值稅3400元,運(yùn)費(fèi)1000元,材料驗(yàn)收入庫,全部款項(xiàng)用銀行存款支付摘要:購買材料驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)都用銀行存款支付借:材料采購21000元應(yīng)繳稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)3400元貸:應(yīng)付賬款24400元4、3日,購買鏟草車5輛,每輛單價(jià)2000元,增值稅340元,價(jià)稅合計(jì)2340元,款暫欠美聯(lián)機(jī)械設(shè)備公司,每臺支付運(yùn)費(fèi)60元,共300元,用現(xiàn)金支付摘要:購買鏟草車,款暫欠公司借:借固定資產(chǎn)10300應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)340*5=1700元貸:庫存現(xiàn)金300應(yīng)付賬款(每一題的憑證,和記賬類別)
1、1日,歸還銀行短期借款150000元,用銀行存款支付摘要:歸還銀行短期借款,銀行存款支付借:短期借款150000元貸:銀行存款150000元2、1日,銀行存款支付物業(yè)展覽花費(fèi)3000元摘要:銀行存款支付物業(yè)展覽花費(fèi)借:銷售費(fèi)用3000元貸:銀行存款3000元3、2日,購買各種維修用材料,價(jià)款20000元,增值稅3400元,運(yùn)費(fèi)1000元,材料驗(yàn)收入庫,全部款項(xiàng)用銀行存款支付摘要:購買材料驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)都用銀行存款支付借:材料采購21000元應(yīng)繳稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)3400元貸:應(yīng)付賬款24400元4、3日,購買鏟草車5輛,每輛單價(jià)2000元,增值稅340元,價(jià)稅合計(jì)2340元,款暫欠美聯(lián)機(jī)械設(shè)備公司,每臺支付運(yùn)費(fèi)60元,共300元,用現(xiàn)金支付摘要:購買鏟草車,款暫欠公司借:借固定資產(chǎn)10300應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)340*5=1700元貸:庫存現(xiàn)金300應(yīng)付賬款每一題的憑證和記賬類別
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
這個分錄對不對 老師
是不是這樣做的
你好,看了下,這么做分錄可以的呀
還有每月利息分錄 是不是 借長期借款-車輛貸 借應(yīng)付利息 貸銀行存款
到底是進(jìn)長期應(yīng)付款 還是 長期借款
你好??長期借款的哈
加油,等你的好評哦