你好,一般按季度申報(bào),增值稅、附加稅、工資、個(gè)稅按月申報(bào),企業(yè)所得稅按季度申報(bào),然后印花稅你看一下你稅務(wù)局給你核定的,如果有核定的話,一般是按季度和按年 其他的安次
老師,我小規(guī)模的企業(yè),我到底需要做那些賬,怎么做,我們現(xiàn)在要建賬,能幫我列下流程嗎
老師你好,我之前在一家小規(guī)模納稅人測(cè)繪公司做過(guò)出納和簡(jiǎn)單報(bào)稅,沒(méi)真正做過(guò)賬,現(xiàn)在有一家一般納稅人電商公司招內(nèi)賬專職會(huì)計(jì),我想問(wèn)下,我要怎么才能順利把這個(gè)職位拿下。需要學(xué)習(xí)哪些?星期五面試
老師,我現(xiàn)在找了一個(gè)生產(chǎn)商砼的小規(guī)模,會(huì)計(jì)就我一個(gè),以前也沒(méi)干過(guò)會(huì)計(jì),只知道在賬套里做憑證,麻煩一下您跟我講講還要做哪些工作,成本那塊怎么做,您有沒(méi)有這塊報(bào)表模板。
老師,公司由小規(guī)模升為一般納稅人,現(xiàn)在供應(yīng)商給開(kāi)的票都是專票了,但是這些業(yè)務(wù)都是小規(guī)模時(shí)候的業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)開(kāi)過(guò)來(lái)的進(jìn)賬能抵扣嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,去年做賬時(shí)把個(gè)稅申報(bào)的工資全部計(jì)入了勞務(wù),作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在匯算清繳時(shí)提示我職工薪酬不能為零,這種我怎么申報(bào)呢?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢(qián)給到供應(yīng)商,后來(lái)供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買(mǎi)東西,開(kāi)給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉(cāng)庫(kù)合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會(huì)計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒(méi)有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來(lái)就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會(huì)是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開(kāi)做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣(mài),支付寶微信收錢(qián),怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
如果你在電子稅務(wù)局開(kāi)票,沒(méi)有開(kāi)票盤(pán)的,直接去增值稅申報(bào)表里面看一下,里面有數(shù)據(jù)吧。季度30萬(wàn)以內(nèi)的,在第10欄里面填寫(xiě),其他的打開(kāi)保存就可以的 然后提交申報(bào),如果開(kāi)了專票,第一行和第二行填寫(xiě)專票。如果開(kāi)的是1%的,減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě) 后按照1%來(lái)交稅 然后,企業(yè)所得稅根據(jù)利潤(rùn)表本年累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額分別填寫(xiě)其他的,它下面都是自動(dòng)出來(lái)的。然后,這個(gè)季度初和季度末的資產(chǎn)人數(shù),根據(jù)你的工資表和資產(chǎn)表來(lái)填寫(xiě)就可以。
工資個(gè)稅采集人員信息,提交,在綜合所得工資薪金本期收入里面填寫(xiě) 這個(gè)每次有新增加的采集就可以的,之前采集過(guò)的就不需要再重復(fù)采集了。