你好,22年是2.5% 20年跟20年都是5%。

老師,23年吉林省企業(yè)100萬以內(nèi)所得稅率是2.5%還是5%
老師,23年企業(yè)所得稅100萬內(nèi)還是按2.5個(gè)點(diǎn)嗎
小微企業(yè)最新企業(yè)所得稅政策是這個(gè)么 23年1月1日至24年12月31日,小微企業(yè)企業(yè)所得稅率: 年度利潤100萬以下部分2.5% 年度利潤100至300萬部分5% 年度利潤300萬以上部分25% 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除提高至100%
老師,23年企業(yè)所得稅100萬一下的利潤是按5%交嗎?
老師好,22年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策100萬以內(nèi)是2.5.但是23年100萬以內(nèi)是5點(diǎn)。請問老師我現(xiàn)在申報(bào)22年的匯算清繳,如果100萬以內(nèi)是按2.5還是5計(jì)算22年的所得稅?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


23年跟24年的稅率都是5%。
老師,我們這家企業(yè)還有個(gè)一般納稅人賣貨的,有個(gè)客戶年開票100萬,給稅點(diǎn)8個(gè)點(diǎn)我們,想問一般都是按100萬13個(gè)點(diǎn)開給對方么(100+100×0.13=113開給客戶)等于讓利對方5個(gè)點(diǎn)?還是說一般都是按100萬算8個(gè)點(diǎn)開就是(95.57+95.57×0.13=108)
你好,一般是開108萬的含稅金額給他。
老師,這樣的嗎?我也不懂,一直以為合同寫不含稅100萬,就是收100的8個(gè)點(diǎn),然后按100不含稅計(jì)算13%開票出去。原來不是這樣的哈??
你好,嗯,基本上都是老師說的那樣 你想按照你的那樣,你們雙方同意也是可以的。因?yàn)檫@種屬于民事的,不是強(qiáng)制性規(guī)定。
老師,明白的,就是想了解一下,一般私下行規(guī)是怎樣的,那就是一般按108開出去,就是按不含稅的95.57 13% 開出去哈。。。。,而不是按100不含稅,沒錯(cuò)哈
你好是的,就是你說的這樣子。