你好,22年是2.5% 20年跟20年都是5%。
老師,23年吉林省企業(yè)100萬以內(nèi)所得稅率是2.5%還是5%
老師,23年企業(yè)所得稅100萬內(nèi)還是按2.5個(gè)點(diǎn)嗎
小微企業(yè)最新企業(yè)所得稅政策是這個(gè)么 23年1月1日至24年12月31日,小微企業(yè)企業(yè)所得稅率: 年度利潤(rùn)100萬以下部分2.5% 年度利潤(rùn)100至300萬部分5% 年度利潤(rùn)300萬以上部分25% 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除提高至100%
老師,23年企業(yè)所得稅100萬一下的利潤(rùn)是按5%交嗎?
老師好,22年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策100萬以內(nèi)是2.5.但是23年100萬以內(nèi)是5點(diǎn)。請(qǐng)問老師我現(xiàn)在申報(bào)22年的匯算清繳,如果100萬以內(nèi)是按2.5還是5計(jì)算22年的所得稅?
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈(zèng)。請(qǐng)問我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
23年跟24年的稅率都是5%。
老師,我們這家企業(yè)還有個(gè)一般納稅人賣貨的,有個(gè)客戶年開票100萬,給稅點(diǎn)8個(gè)點(diǎn)我們,想問一般都是按100萬13個(gè)點(diǎn)開給對(duì)方么(100+100×0.13=113開給客戶)等于讓利對(duì)方5個(gè)點(diǎn)?還是說一般都是按100萬算8個(gè)點(diǎn)開就是(95.57+95.57×0.13=108)
你好,一般是開108萬的含稅金額給他。
老師,這樣的嗎?我也不懂,一直以為合同寫不含稅100萬,就是收100的8個(gè)點(diǎn),然后按100不含稅計(jì)算13%開票出去。原來不是這樣的哈??
你好,嗯,基本上都是老師說的那樣 你想按照你的那樣,你們雙方同意也是可以的。因?yàn)檫@種屬于民事的,不是強(qiáng)制性規(guī)定。
老師,明白的,就是想了解一下,一般私下行規(guī)是怎樣的,那就是一般按108開出去,就是按不含稅的95.57 13% 開出去哈。。。。,而不是按100不含稅,沒錯(cuò)哈
你好是的,就是你說的這樣子。