您好,這些數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動生產(chǎn)的

小規(guī)模納稅人未開具發(fā)票已報稅,后面開具了發(fā)票,但現(xiàn)在又紅沖了,怎么填申報表?
老師,小規(guī)模納稅人開的1%專票,甲方說開錯了,收回紅沖后,重新開具3%的專票(一般納稅人),請問老師增值稅申報表怎么填?
老師,請問小規(guī)模開具的普票紅字發(fā)票增值稅申報表怎么填寫?去年12月開的普票,今年三月沖紅,今年1-3月沒有開具普票,開具了一張專票,專票可以正常申報,紅字這個普票怎么申報?
小規(guī)模開票紅沖之前1%的專票,然后現(xiàn)在開3%,申報稅金有差額怎么辦
請問小規(guī)模納稅人已開具了3%的專票,又開具了1%的專票,怎樣進(jìn)行季度申報?
注冊過小規(guī)模納稅人的再注冊個體戶,電商稅怎么交呢
請問稅務(wù)師考試可以帶計算器嗎
社保補(bǔ)繳到什么時候結(jié)束。期限是什么時候
老師稅金及附加(本年累計)要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問題,就是借款現(xiàn)金福利費,分錄發(fā)放我做了借銷售費用-工資 500 銷售費用-福利費500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個人應(yīng)該承擔(dān)的500,因為這個福利1000是個人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個實際是3000元的賬呢?一個春節(jié),一個中秋,一個端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒有減少這個500,現(xiàn)在分錄不會調(diào)整了,
發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查?
借:研發(fā)支出-費用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請問結(jié)轉(zhuǎn)時候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請問我們的社會組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會按照民間非盈利會計準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個準(zhǔn)則,是不是要買一個專業(yè)版本,有這個會計準(zhǔn)則的?
請問老師,我們注冊資本是1萬元,實際收到6萬實收資本,怎么做賬呢?
沒有生成,手動怎么填報,我現(xiàn)在是去更正
您好,填寫的是正數(shù)發(fā)票%2B負(fù)數(shù)發(fā)票之和的,不存在單獨填寫2%的差異的
可是負(fù)數(shù)專票是%1的稅立,正數(shù)專票是3%的稅立,直接減不是少交了2%的稅?
你好,沒有少繳納2%的呢稅,是要交2%的稅款
你完全沒懂我意思哦,小規(guī)模納稅人3季度開了1%個點的專票20萬,4季度紅沖了那1%的專票20萬后又開了30萬的3%個點的專票,你說你是季度按多少金額交稅?
第四季度怎么算稅?
您好,剛才還真是理解錯了,抱歉。 算稅金額=30W*3%-20W*1%=7000元 但是申報表的確不知道怎么填了,沒遇到過。我再看看
你好,去稅務(wù)局問下吧,我這邊也是怎么填都不對。抱歉,無法解答你的問題。