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請問本月開了1%的專票紅沖了,后面又開了3%的正數專票,現(xiàn)在存在2%的稅差怎么申報?小規(guī)模納稅人,具體報表怎么填?

2024-05-11 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-11 11:08

您好,這些數據系統(tǒng)自動生產的

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快賬用戶5995 追問 2024-05-11 11:17

沒有生成,手動怎么填報,我現(xiàn)在是去更正

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齊紅老師 解答 2024-05-11 11:24

您好,填寫的是正數發(fā)票%2B負數發(fā)票之和的,不存在單獨填寫2%的差異的

您好,填寫的是正數發(fā)票%2B負數發(fā)票之和的,不存在單獨填寫2%的差異的
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快賬用戶5995 追問 2024-05-11 11:28

可是負數專票是%1的稅立,正數專票是3%的稅立,直接減不是少交了2%的稅?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 11:33

你好,沒有少繳納2%的呢稅,是要交2%的稅款

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快賬用戶5995 追問 2024-05-11 11:38

你完全沒懂我意思哦,小規(guī)模納稅人3季度開了1%個點的專票20萬,4季度紅沖了那1%的專票20萬后又開了30萬的3%個點的專票,你說你是季度按多少金額交稅?

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快賬用戶5995 追問 2024-05-11 11:38

第四季度怎么算稅?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 11:50

您好,剛才還真是理解錯了,抱歉。 算稅金額=30W*3%-20W*1%=7000元 但是申報表的確不知道怎么填了,沒遇到過。我再看看

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齊紅老師 解答 2024-05-11 13:01

你好,去稅務局問下吧,我這邊也是怎么填都不對。抱歉,無法解答你的問題。

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您好,這些數據系統(tǒng)自動生產的
2024-05-11
這不影響企業(yè)正常申請,不必擔心什么。
2024-05-11
開票和紅沖是一個月嗎?相互抵減之后剩下藍字發(fā)票去申報就可以
2020-12-31
系統(tǒng)會出現(xiàn)在簡易征收的那個地方
2023-02-15
你好 你們是簡易計稅的嗎
2021-03-10
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