您好,這個需要修改之前年度的匯算清繳申報表,而不是在2033年匯算清繳調(diào)整。

老師您好,請問21年的費用沒有入賬,22年2月份才發(fā)現(xiàn)又是小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整科目,請問正確應(yīng)該怎么處理?如果我更正21年的賬務(wù),那可以在匯算清繳的時候調(diào)整企稅嗎?
老師,請問一下,我公司如果在21年盈利,需要計提匯算清繳的年度企業(yè)所得稅不?是年末計提,結(jié)轉(zhuǎn)損益,22年繳納就行。還是不需要計提,22年申報繳納匯算清繳的企業(yè)所得稅的時候,用以前年度損益調(diào)整這個科目結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我們公司21年申請了高新,21年的審計報告也有研發(fā)費用加計扣除專項審計報告,但在22年的報表中并未提現(xiàn)這個研發(fā)費用,我要去哪里查啊,我想知道22年的匯算清繳要不要做這個審計報告,我這塊不怎么懂,所以來問下老師
老師您好,我們公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則的,然后22年有一筆賬多做費用,我現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)了,納稅調(diào)增,23年的賬我再來訂正這22的分錄,23年我到時候需要納稅調(diào)減嗎,還是正常不用處理?
用的小企業(yè)會計準則,請問,22年發(fā)生的業(yè)務(wù)支出,但是又部分是個人的沒有發(fā)票,23年清繳時候已經(jīng)進行了應(yīng)納稅所得額的調(diào)增了,也繳納了稅金,請問23年這個分錄怎么做,是不是不用對22年賬務(wù)在做調(diào)整
關(guān)于報賬發(fā)票的真?zhèn)?,是不是只要在電子稅?wù)局的發(fā)票查詢離取得發(fā)票的地方能夠查到的發(fā)票都是真的發(fā)票,可以放心給他報賬,那么我怎么知道他又沒有重復報賬?
老師,法人代表借支給公司需要簽合同嗎?利息怎么算?然后支付他利息需要扣多少個稅?
老師,客戶拿舊的農(nóng)業(yè)植保無人機和新機置換,然后再補差價,請問這個該怎么操作?就是假如舊機估價是2萬元,新機是4萬,對方只需要帶舊機過來再補2萬元就可以拿走新機
老師,25年的稅務(wù)師,稅法1和稅法2的大題,分別是哪個稅種
老師私車公用,怎么做能夠公司記費用???
老師,我們單位是行政單位,如撥給特教學校2000,用于補助他們六一節(jié)活動,這是入其他商品及服務(wù)嗎?
領(lǐng)失業(yè)金期間辦一個個體工商戶,失業(yè)金是不是就停止了
老師您好!小規(guī)模養(yǎng)殖公司,是股份制的,養(yǎng)蝦的,現(xiàn)在在建設(shè)期間,后續(xù)注銷了對法人有什么影響
Excel是什么意思介紹一下
老師稅控盤減免增值稅會計分錄
那可以網(wǎng)上逐年直接更正申報嗎?如果不涉及補稅,是不是不需要賬務(wù)處理,謝謝!
對,對,這種情況的話只把申報表修改了就行了
好的,謝謝老師!
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老師,那我是更正申報數(shù)據(jù)是填在A105000中那一項?謝謝!
在納稅調(diào)整明細表扣除類其他里面調(diào)整
就是這個45行六大項其他這里嗎?然后填寫在賬載金額這里就可以是嗎
對的,就是在這里面填的
好的,謝謝老師!
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