您好,稅務局是專家呀,不用翻賬,先是寫一個文檔,很多疑點,企業(yè)自查,然后讓財務把賬套導過去,覺得有疑問,把憑證送到稅務局(這是真的,我送過2次),然后補稅,報告 ,只要查賬,沒有不補稅的
老師,請問我們是工程類的小規(guī)模公司,想問下如果注銷稅務的話,什么情況下會來查賬
老師,我們是一家小規(guī)模勞務公司,當月提供的勞務對方公司幾個月后才能核算出給我們多少錢,核算出后我們根據他的數據再給對方開票,像這種情況該怎么做賬務處理
老師,公司新成立1個多月,電子稅務局 已經有了很多進項發(fā)票記錄,因為我們公司 會計(總賬)和稅務是分開的,我是稅務,那么我需要通知總賬這個情況嗎?因為我還沒有看到發(fā)票,只是電子稅務局里有進項發(fā)票記錄了。 還有這些發(fā)票可以下個月再認證、入賬嗎?這個月不管他們可以嗎?不太懂實操。
老師,我們應繳納的增值稅比稅務局實際扣的多了一分錢,那這種情況我怎么計提,怎么做賬務處理
老師,我們應繳納的增值稅比稅務局實際扣的多了一分錢,那這種情況我怎么計提,怎么做賬務處理
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務賬上顯示還是貸方應付職工薪酬,但是電子稅務局2024年匯算清繳時已經把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項目服務內有會務報銷(包含場租、餐費、住宿費、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個人,收款方不是企業(yè)內部員工,如果稅務問到的話,我說這是我們的市場推廣臨時人員,非為本企業(yè)雇工關系,為專家們組織線下的會議,所產生的合理支出費用進行報銷。單據及會議照片,簽到表都是真實發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務上能否行的通,有沒有風險
老師,我們上游公司發(fā)票出現問題了,我們補繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設計業(yè)務的那幾筆嗎?
老師我們接一個項目需要投標,是對方公司自己的投標網站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務報表,然后回饋2024年的資產負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務報表資產負債率做下調整說明,而不能修改2024年的財務報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務局給公司退稅的情況么?為什么會退稅???
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務申報就是按照A公司的財務報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現在備用金的調整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
你說財務會計都是這些專家編制的嗎?他們不用查賬。就知道我們企業(yè)啥情況呢?
您好,大數據呀,當地平行有平均稅負,我們一直在平均以下,必有妖,查賬就有大概率
他們會看一本本憑證,一張張分錄嗎
您好,不會的,沒有這個空,只抓大的,能補稅就行,
只抓大的啥意思
您好,他有證據我們隱藏收入,就企業(yè)自已查,自已說隱藏了多少,他們自已有個底這次要補多少稅比如,企業(yè)主動補了,就不細查,沒有達到要求往死里查,邊邊角角查的,私卡都查, 今天太晚了,睡覺了,晚安
稅務局的人都是國家的人嗎
您好,是的,是這么理解哦