你好,什么原因補(bǔ)的?如果是稅務(wù)局查到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或是少做了收入少交了增值稅的不需要。
去年11月份附加稅少算了今年4月份補(bǔ)交并修改了11月份的增值稅報(bào)表,這個(gè)怎么做分錄,
去年11月份附加稅少算了今年4月份補(bǔ)交并修改了11月份的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅費(fèi)需要算到二季度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里面嗎
去年11月份附加稅少算了今年4月份補(bǔ)交并修改了11月份的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅費(fèi)需要算到二季度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里面嗎
去年11月份附加稅少算了今年4月份補(bǔ)交并修改了11月份的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅費(fèi)需要算到二季度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里面嗎
23年12月補(bǔ)繳22年8的的增值稅(已經(jīng)修改了22年8月份的申報(bào)表),23年12月的申報(bào)表需要提現(xiàn)當(dāng)月補(bǔ)繳的增值稅嗎?
管道安裝,需要交揚(yáng)塵環(huán)保稅嗎
老師你好,我們的應(yīng)收票據(jù)從本公司的A銀行轉(zhuǎn)到本公司的B銀行,分錄是借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收票據(jù)嗎?
公司給員工購(gòu)買(mǎi)的工裝發(fā)票 開(kāi)的專票 該怎么寫(xiě)分錄呢?進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出嗎 轉(zhuǎn)出怎么寫(xiě)分錄?
老師,只看問(wèn)題3,在考慮額外訂單時(shí),我把原來(lái)的12000件和額外訂單2000加一起算的總的,只是我沒(méi)有加固定成本,老師我錯(cuò)在哪里,答案是只算了2000件的
高速上要填土,我們老板去送土,這個(gè)土我們老板不花錢(qián),人家還給他錢(qián),但是我們沒(méi)有成本票,然后送到高速上,合作單位要開(kāi)9個(gè)點(diǎn)發(fā)票,我想問(wèn)這個(gè)泥土方面有什么特別的稅收政策嗎
所得稅,稅法不認(rèn)權(quán)益法,所以長(zhǎng)期持有的長(zhǎng)投不確認(rèn)遞延所得稅,那成本法下的長(zhǎng)投長(zhǎng)期持有確不確認(rèn)遞延所得稅?
去年我公司還是小規(guī)模納稅人開(kāi)了張租金發(fā)票稅率5%,今年升級(jí)一般納稅人了,要紅沖那張租金發(fā)票,可以紅沖嗎?重開(kāi)發(fā)票是9%稅率嗎?那到時(shí)候申報(bào)表需要怎么填寫(xiě)
如果股票不被注銷的話,資本結(jié)構(gòu)不是不會(huì)變嗎
老師,您好!我們是民辦高校,我們是按照規(guī)定代收的學(xué)生的教材費(fèi),收到多少錢(qián)就給供應(yīng)商了多少錢(qián),我們賬務(wù)只做了往來(lái),但是供應(yīng)商確給我們開(kāi)了發(fā)票,這樣對(duì)嗎?
請(qǐng)我去年子開(kāi)的專票可不可以現(xiàn)在紅沖???
稅務(wù)局讓補(bǔ)交的無(wú)票收入
那就不需要調(diào)整的
23年,24年的報(bào)表都不需要更正,是嗎
對(duì)的是的,都不需要修改。